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老師你好,我單位制作車輛號(hào)牌,當(dāng)月生產(chǎn)的號(hào)牌,車管所一季度核算收入,我們才給對(duì)方開發(fā)票收到錢,當(dāng)月入庫的號(hào)牌要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

2021-02-18 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-18 09:04

您好 您好確認(rèn)收入的同時(shí)就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶8461 追問 2021-02-18 09:12

意思是當(dāng)月就要確認(rèn)收入我,我們一季度才收到款。

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齊紅老師 解答 2021-02-18 09:14

您好,實(shí)際銷售了就確認(rèn)收入和收到錢沒有關(guān)系,因?yàn)闀?huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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快賬用戶8461 追問 2021-02-18 09:16

銷售給個(gè)人了,只是車管所沒給我們結(jié)算啊

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齊紅老師 解答 2021-02-18 09:17

企業(yè)會(huì)計(jì)是權(quán)責(zé)發(fā)生制和收到錢沒有關(guān)系。

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快賬用戶8461 追問 2021-02-18 09:22

那就按無票收入做,當(dāng)月入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是一季度核算的收入和每月加起來的收入有差額,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-02-18 09:22

您好您好,為什么有差額呢?

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快賬用戶8461 追問 2021-02-18 09:25

車管所一季度匯總核算,和我們每個(gè)月入庫的就是有差異,可能是時(shí)間點(diǎn)的問題吧,具體我也不清楚。那我要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-02-18 09:25

先需要知道是什么原因然后才好處理 如果是多記了可以紅沖。

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快賬用戶8461 追問 2021-02-18 09:29

是不是每個(gè)月我都按無票收入做,最后匯總開票后,多退少補(bǔ)就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-02-18 09:30

您好 是的可以這樣處理。

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您好 您好確認(rèn)收入的同時(shí)就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-02-18
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-07-20
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-07-20
這個(gè)收入是你們的,還是需要轉(zhuǎn)給別人的
2024-02-12
借,應(yīng)收賬款? 1500*6.6 貸,主營業(yè)務(wù)收入? 1500*6.6 借,銀行存款? 1500*6.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?1500*0.1 貸,應(yīng)收賬款? 1500* 6.6 借,銀行存款? ?0.1*匯率 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?0.1*匯率 借,銀行存款 美金? 499.9*6.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?499.9*0.14 貸,銀行存款? 人民幣? ?499.9*6.64 借,應(yīng)付賬款? 2000*6.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?2000*0.38 貸,銀行存款? 2000*6.68
2020-12-25
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