你好!憑證有沒有寫錯(cuò)?當(dāng)時(shí)的分錄怎么寫的?
老師,您好!我單位去年的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付工資薪酬一欄金額填報(bào)錯(cuò)誤,下錯(cuò)科目了,去年應(yīng)付職工薪酬實(shí)際沒有這么多,請(qǐng)問今年怎么調(diào)過來呢?
老師您好!去年資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付職工薪酬多計(jì)提了,今年怎么調(diào)過來呢
老師,你好,我想問一下,老板去年年底欠賬太多,沒辦法付工資,今年1月,老板把去年9月到12月份的工資全部發(fā)了。我就做了分錄借:應(yīng)付職工薪酬~工資 30000 貸:銀行存款30000 分錄應(yīng)該是沒有問題的,但是,這樣處理了以后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的余額成了負(fù)數(shù)了。這個(gè)應(yīng)該怎辦
請(qǐng)問去年計(jì)提工資,事實(shí)沒發(fā),今年匯算清繳做了調(diào)增,這次應(yīng)付職工薪酬金額該怎么做分錄?我做了利潤分配-以前年度損益后,請(qǐng)問今年資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表不平怎么處理?
老師,請(qǐng)問我去年給民工申報(bào)了工資薪金,但做賬時(shí)候直接進(jìn)入了成本,未從應(yīng)付職工薪酬過,匯算清繳時(shí)候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時(shí)報(bào)表也沒有申報(bào)這部分人數(shù)?今年該怎么處理呢?
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎?兩個(gè)有什么區(qū)別
憑證里科目寫錯(cuò)了,不應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬
你好!你把分錄寫一下我看看,在給你寫更改分錄
去年12月份分錄是這個(gè),是因?yàn)槭┕り?duì)開始說不給開發(fā)票,現(xiàn)在2月又能開了,開勞務(wù)費(fèi)專票
你好!開了發(fā)票最終也是做勞務(wù)成本對(duì)吧,這樣可以不用更改
老師你好!給我開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我就不用做成工資了,應(yīng)該給調(diào)回來吧
你好!應(yīng)付職工薪酬一借一貸只影響累計(jì)發(fā)生額,最終也轉(zhuǎn)入了勞動(dòng)成本
應(yīng)付職工薪酬我沒申報(bào),
你好!對(duì)方是單位還是個(gè)人?
單位,就是一個(gè)施工隊(duì)
你好!現(xiàn)在不用沖了,不影響利潤
老師,因?yàn)?2月當(dāng)時(shí)是這個(gè)施工隊(duì)說不開票了我才分錄下的工資科目,但是沒工資申報(bào)呀,可是這月又說能開票了,那我12月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債中應(yīng)付職工薪酬一欄金額比我申報(bào)就大了吧?
你好!你的費(fèi)用最中沒有計(jì)入管理費(fèi)用工資,而是進(jìn)入了勞務(wù)費(fèi)。不影響你們匯算清繳工資抵扣金額