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請(qǐng)問(wèn),去年12月底,做的管理費(fèi)用暫估和對(duì)應(yīng)的應(yīng)付賬款暫估,今年怎么沖回?

2021-02-15 14:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-15 14:34

你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 都是紅字就可以

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快賬用戶6959 追問(wèn) 2021-02-15 14:35

不能再用管理費(fèi)用這個(gè)科目是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-15 14:37

你好!是的,跨年不可以使用管理費(fèi)用了

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你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 都是紅字就可以
2021-02-15
你好 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2023-04-11
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認(rèn)發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022-05-10
你好同學(xué)!未收到發(fā)票的部分做調(diào)增處理, 借:未分配利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用 來(lái)了發(fā)票記入管理費(fèi)用。
2024-05-22
你好,沒(méi)有發(fā)票的部分,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理?
2024-05-22
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