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老師,去年暫估了費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租暫估 貸:其他應(yīng)付款 今年1月份開了發(fā)票回來我如何沖賬

2023-04-25 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-25 15:51

你好,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶9291 追問 2023-04-25 17:44

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-25 17:45

?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!

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你好,借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)收賬款。
2023-04-25
你好,做相反的分錄紅沖就是了 借:其他應(yīng)付款-暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用-租金
2024-04-17
你好? ?你這個 實(shí)際發(fā)生的金額是800還是1000元 ; 不嫩直接這樣來沖掉的;? ?
2021-05-15
你好,實(shí)際發(fā)生了是30萬嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤50萬, 借利潤分配未分配利潤30萬 貸其他應(yīng)付款。
2024-03-16
你好,暫估金額和發(fā)票金額一致嗎,
2021-04-17
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