你好 這個可以作為銷售返利處理。 ①進貨時,依據(jù)打款價 借:庫存商品a 應交稅費-應交增值稅a×0.13 貸:應付賬款a*1.13 ②結(jié)算時,依據(jù)結(jié)算價a-b=c 借:主營業(yè)務(wù)成本-c 應交稅費-應交增值稅-cx1.13 貸:應付賬款-cx1.13
你好,問你一個帳物處理方面的問題,我們現(xiàn)在做青島啤酒的代理商,廠家到貨到我們公司,廠家給我們一個打款價,這是固定的,還有一個結(jié)算價,就是廠家會跟根據(jù)我們對終端的銷售做結(jié)算,對每個終端的結(jié)算價格不一樣,意思成本不一樣!這個帳要怎么做呀,內(nèi)賬!
老師你好,我是百貨公司會計,比如我們進一個商品5元,我計在途物資,但是我們進貨的時候供貨商要給我們這個商品打折每次折扣都不一樣,我們這個商品入庫定價就是一開始商家給我們的價格比如6元(沒有扣他給我們的折扣,因為每次折扣都不一樣),我在做憑證的時候這個商品就差1元錢,這個問題怎么處理呢?
你好老師,我想問問,我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來材料自己加工,再賣給工地。 問題是這期間買材料價格低,加上自己加工費的,報價給工地價格就是特別高,還不能開具加工費的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會計一樣,一進一出做成本,那樣利潤率太高,我成本是不是應該像工業(yè)會計一樣,把每個工地當做一個產(chǎn)品,那樣計算成本?就是不知道這個成本我應該怎么計算?給個思路唄
老師,我想問一個問題,就是我們是做內(nèi)賬的,不涉及對外,也沒有涉及到稅的問題,就是有這種情況,就是我們先收了錢,客戶沒有拿貨,但是也要通過應收的貸方反映,還有就是我們付給廠家的款是貨沒給我們提前給的款,就會用到應付的借方,這樣子下來的話,到最終的應收應付跟老板娘那里的肯定也是對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題,就是以后老板娘讓我給她對數(shù)的時候,一定要把應收應付給他對的特別準確他有一個就是開單的軟件叫做捷作,我不知道您聽說過嗎?就是一個在前臺不停賣貨的一個開單軟件,老板娘主要看這個軟件,那么到時候我的音收音符跟他肯定對不上,現(xiàn)在怎么解決這個問題?
老師,你好,我們是總代理商,有6家二級代理商,我們跟廠家的合作方式是這樣,跟該廠家拿機器售賣,然后機器損壞會到相應的代理點維修,然后每個月廠家跟我們結(jié)算的時候會有激勵費,但這個激勵費是年底會轉(zhuǎn)到我們公司的銷售系統(tǒng)給予我們訂貨(包含二級代理商的激勵費)。假如今年包含二級代理商總激勵費是100萬元,我們訂貨300萬的話,對方會給予我們300萬的貨,然后開兩百萬的發(fā)票給我們?,F(xiàn)在的問題是我們跟二級代理的賬,每個月他們的激勵費我都計提,假如某二級代理的總激勵費是30萬,我會計提到其他應付款,但明年他們也想拿來抵貨款,我怎么沖賬?不懂怎么操作
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個稅系統(tǒng)早填了2個月,本應有個稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報表嗎
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務(wù)局,申報企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報還是年報,都要先把財務(wù)報表申報了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了啊?
老師,請問新注冊的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時間限制是幾號
注:結(jié)算價假設(shè)為b,a-b=c即為返利。