您好 請(qǐng)問您計(jì)提分錄是18年做的嗎
18年還沒開租金發(fā)票,我先計(jì)提租賃費(fèi) 借:管理費(fèi)用—租賃費(fèi)6960 制造費(fèi)用—租賃費(fèi)27840 貸:預(yù)提費(fèi)用—租賃費(fèi)34800 我想說等后面開來在做 借:預(yù)提費(fèi)用—租金 貸:現(xiàn)金 可到現(xiàn)在老板估計(jì)是不開租金發(fā)票,我該如何賬務(wù)處理,要補(bǔ)稅嗎,能不能調(diào)整在今年吖,怎么沖掉
18年沒開租金發(fā)票,我先計(jì)提租賃費(fèi) 借:管理費(fèi)用—租賃費(fèi)6960 制造費(fèi)用—租賃費(fèi)27840 貸:預(yù)提費(fèi)用—租賃費(fèi)34800 我想說后面等發(fā)票開來在做 借:預(yù)提費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 后面確定不開租金發(fā)票,我該如何賬務(wù)處理,能不能調(diào)整在今年
老師您好,我們公司以前的維修車間3月30日止分出去單獨(dú)成立洪益公司,是獨(dú)立法人,現(xiàn)收到房屋租賃發(fā)票。從今年1月開始每月計(jì)提預(yù)提費(fèi)用房租,一到三月份維修車間房屋租賃是進(jìn)成本,從4月份到12月份開始跟洪益公司維修走往來,代收房屋租賃費(fèi)并開了4到12月份的房屋租賃發(fā)票給洪益,我們付洪益維修費(fèi),現(xiàn)在年底要清賬。請(qǐng)問我們計(jì)提房租是,借:其他應(yīng)收款~洪益房租,貸:預(yù)提費(fèi)用~房租。房租發(fā)票來了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
郭老師,麻煩問下以下關(guān)于房產(chǎn)中介公司的問題 一、我們把張某個(gè)人房子租過來,簽訂租賃協(xié)議,租金15000元一年;你看下以下分錄可行? 借:預(yù)付賬款-房租 15000元 貸:庫存現(xiàn)金 15000元 每月分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-房租 1250元 貸:預(yù)付賬款-房租1250元 2、然后,我們?cè)诎褟埬撤孔幽匙饨oA公司,租期一年18900元,含稅價(jià),并開具租賃普通發(fā)票給A公司,分錄如下: 借:銀行存款18900元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 18000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 900 二、還有一個(gè)方式,張某委托我們把房子租出去,那么簽個(gè)委托協(xié)議,我們租出去并給對(duì)方公司開了租賃發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開過來。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問一下老師這樣操作寫分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒到的話,長期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫
老師,是不是汽車行業(yè)的每個(gè)月要繳納的增值稅是,銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就是,賣出去那臺(tái)車對(duì)應(yīng)的所有的的進(jìn)項(xiàng)稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項(xiàng)稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個(gè)戶上進(jìn)貨時(shí)又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場(chǎng),比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對(duì)應(yīng)的一筆分錄,還有一個(gè)問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
是的,然后現(xiàn)在這筆要取消掉怎么辦
您19年的匯算清繳沒有納稅調(diào)整么 租金支付了嗎
到現(xiàn)在還沒開租金發(fā)票估計(jì)是不會(huì)開了,我要怎么辦
請(qǐng)問租金支付了嗎?
我們都是根據(jù)租金發(fā)票來做的,他到現(xiàn)在也沒開,
都是根據(jù)租金發(fā)票來做的?不是沒有開具發(fā)票么 怎么會(huì)根據(jù)租金發(fā)票來做的?
沒開租金發(fā)票,之前那些做的費(fèi)用是不作數(shù)的,老師我現(xiàn)在該怎么辦
沒有納稅調(diào)整
19年匯算清繳沒有收到發(fā)票的時(shí)候就應(yīng)該納稅調(diào)整的 您租金支付了嗎
我今年要怎么做
請(qǐng)問租金支付了嗎 需要支付嗎
有支付沒開票
現(xiàn)在要怎么處理
那賬務(wù)上不需要單獨(dú)處理了? 沒有發(fā)票 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整就好了
怎么調(diào)整,調(diào)整在今年嗎,可是預(yù)提費(fèi)用還掛著,老師我要怎么做分錄
借:管理費(fèi)用—租賃費(fèi)6960 制造費(fèi)用—租賃費(fèi)27840 貸:預(yù)提費(fèi)用—租賃費(fèi)34800 還掛著
老師能麻煩幫我看下怎么處理嗎
您支付租金的時(shí)候分錄怎么寫的 您前面說您已經(jīng)支付了租金