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老師,你好!想問下,2020年12月開了銷售發(fā)票,1月份申報稅時支付了相關(guān)稅費,那做1月份支付稅費的分錄要怎么做?以下圖片是12月份計提和結(jié)轉(zhuǎn)了的稅費憑證。

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老師,你好!想問下,2020年12月開了銷售發(fā)票,1月份申報稅時支付了相關(guān)稅費,那做1月份支付稅費的分錄要怎么做?以下圖片是12月份計提和結(jié)轉(zhuǎn)了的稅費憑證。
2021-02-09 12:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-02-09 12:03

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行存款

頭像
快賬用戶8325 追問 2021-02-09 12:06

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-02-09 12:15

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行存款
2021-02-09
? 沖計提 :借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸以前年度損益調(diào)整? 借??以前年度損益調(diào)整? 貸未分配利潤? ?
2021-01-29
你好 那你就紅沖的時候 做紅沖分錄 。在按5%的稅率在開票 抵減稅費即可。 一般納稅人月末做結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你之前怎么做分錄的
2020-03-06
一月份發(fā)放的。 二月份申報個稅,然后稅款所屬期是1月份
2024-07-22
您好,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
2022-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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