借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
9月結轉未交增值稅的分錄是: 借:應交稅費- 應交增值稅 -轉出未交增值稅 300 貸:應交稅費 -未交增值稅 300 問:十月份交完增值稅后怎么做分錄 謝謝
計提繳納增值稅,結轉未交增值稅分錄?幫解答謝謝
老師,你好!請問一般納稅人,結轉增值稅和繳納增值稅的會計分錄怎么寫?謝謝
請問12月份預交增值稅3萬,本期實際銷項10萬,進項7萬,上期留底2萬,本期轉出未交增值稅2萬,最后未交增值稅科目為-1萬,那么年末未交增值稅科目怎么結轉,分錄怎么做,求解答,謝謝
小規(guī)模企業(yè),增值稅發(fā)生、結轉、繳納的會計分錄,謝謝
老師,是不是錄入起初只會形成資產負債表不會形成利潤表
老師你好,石油化工行業(yè),損耗率千分之,期初0,本年累計入庫323.53噸,本年出庫255.07噸,賬面庫存為68.46噸,盤點實際庫存為67.95噸,求損耗率是多少
我都被客戶說懵了。4月底離職,現(xiàn)在申報4月工資,不是在5月份移除嘛?我沒有說錯吧
老師你好,A公司買車沒錢,付款是B公司,機動車票開到A公司可以嗎
老師好,給公司做帳這些工資都好高,稅怎么樣交可以給公司少交一點,工程的
個人代開服務費發(fā)票9600元 個人所得稅是俺什么稅率去繳哇
老師您好,請問應交稅費-應交增值稅明細賬里,這個合計數(shù)是填本月合計嗎,還是本年合計
你好老師,我的這個截圖 ,企業(yè)類型怎么選擇呢? 老板(林兆明))說: 注冊資金100萬 法人是:林兆清 股份“黑索公司”是小規(guī)模納稅人 100%控股
老師,請問公司用的招聘軟件產生的網(wǎng)絡招聘費可以計入管理費用的什么明細,公司沒有設置具體的招聘費或者人力部門費用,服務費這種明細,那可以直接計入辦公費嗎?但是我查了下又有說不可以計入辦公費呢?
老師,請教一下,個體工商戶定期定額征收的,稅務局自動申報的,我看增值稅申報表第四大欄,免征銷售收入季度都是30萬,年度120萬了,那么我工商年報營業(yè)額那里應該也填120嗎?這樣才是正規(guī)的是嗎?填0好還是填120好呢,無論填啥有沒有弊端呢