你好,十月份交完增值稅后的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
9月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅 300 問(wèn):十月份交完增值稅后怎么做分錄 謝謝
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額600萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅600萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額300萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅300萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300萬(wàn) 貸:銀行存款300萬(wàn) 老師,我上邊寫(xiě)的分錄對(duì)不對(duì)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)月末,未交的增值稅分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際繳納 借,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,銀行存款 這樣對(duì)嗎謝謝老師
樸老師,年終有留抵增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣寫(xiě)嗎?我不理解這里的未交增值稅,是留抵的負(fù)數(shù)嗎?謝謝! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
對(duì)外投資涉及什么科目
老師,如果去面試電商財(cái)務(wù)需要注意哪些問(wèn)題呢
老師,員工4月20號(hào)離職,沒(méi)有上滿足月,4號(hào)清明節(jié)那天要算工資嗎?
老師,公司買(mǎi)了一瓶159的防曬霜送客戶怎么記賬?
老師,你好,我們是一家建筑公司,甲方監(jiān)理要去材料廠商考察的差旅費(fèi)可以在我們公司報(bào)銷么?就是代客報(bào)銷
麻煩問(wèn)下各位老師,有一家單位在做基礎(chǔ)建設(shè)前期籌建,本來(lái)是自然資源局招投標(biāo)委托第三方建設(shè)就好,但是由于時(shí)間緊迫,該單位自己找人做了前期籌建自己?jiǎn)挝惶湾X(qián)付了款,后期自然局又把錢(qián)全額轉(zhuǎn)給該單位了,這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做科目啊,前期放在應(yīng)收帳款后期下賬可以嗎,那還需要籌建期花費(fèi)的發(fā)票嗎?
老師,光租車(chē)如何開(kāi)發(fā)票,稅率多少?車(chē)帶人呢?
轉(zhuǎn)讓上市公司的股權(quán)需要繳納增值稅嘛?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,關(guān)于預(yù)付出去的款項(xiàng),針對(duì)于核銷發(fā)票可以提供下解決方案嗎?我們是做企業(yè)培訓(xùn)的,有很多的代理商,一個(gè)月兩次結(jié)算款會(huì)付過(guò)去,但有些代理商開(kāi)的發(fā)票金額并不是我們當(dāng)次付出的,就很多不對(duì)應(yīng),加上我們現(xiàn)在上了新的財(cái)稅軟件,原來(lái)是有個(gè)手工的表,出納每天登記對(duì)公付的公司款項(xiàng),再人為的手工去核銷,現(xiàn)在就是在想有沒(méi)有比較節(jié)省時(shí)間的方法,怎么去核銷,因?yàn)樯狭讼到y(tǒng)后,出納也不需要手工登記日記賬了對(duì)接了銀企直連,直接看軟件里的日記賬就行,主要是長(zhǎng)期以往,到底還有多少發(fā)票沒(méi)回來(lái),這個(gè)就不是很精準(zhǔn)的數(shù)了,賬我們一般是跨月做完,但發(fā)票是實(shí)時(shí)有時(shí)會(huì)收到的,希望老師可以給點(diǎn)思路,感謝
我單位24年10月成立,25年1月開(kāi)始生產(chǎn)并有了收入;24年發(fā)生了16萬(wàn)的費(fèi)用【其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)2萬(wàn)元】,計(jì)入了當(dāng)期損益。 麻煩問(wèn)下:現(xiàn)在匯算清繳時(shí),是要將這16萬(wàn)的費(fèi)用 全額調(diào)增,然后26年做25年匯算時(shí)再將其調(diào)減嗎?或者,該如何正確調(diào)整?。?以后年度利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損時(shí),24年的這16萬(wàn)費(fèi)用會(huì)不會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)在可彌補(bǔ)數(shù)額中啊