正常按銷售商品13%稅率申報處理即可
銷售使用過的固定資產(chǎn),在填增值稅申報表的時候,填在應稅貨物銷售額里嗎?
銷售2020年購入自己使用過的固定資產(chǎn),并已抵扣的固定資產(chǎn),增值稅申報表如何填列?
老師,企業(yè)銷售已使用過的固定資產(chǎn),購買時已抵扣13%,銷售時怎樣填納稅申報表
一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),原固定資產(chǎn)21年買入,13%進項,已抵扣,銷售時如何開票
一般納稅人,銷售自己使用過的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購入時進項已全額抵扣,出售時銷項按13%開票,增值稅申報時應如何填列
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調增對吧,那12月份是虧損的,調增1000,還是虧損吧,那這個調增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調整過來,現(xiàn)在匯算清繳應該怎么處理,賬務怎么處理,需要以前年都損益科目調整嗎
房地產(chǎn)公司預交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當?shù)氐纳绫#咳绻麊T工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務費/中介代理服務費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務費?
如果這樣申報,那么賬上主營業(yè)務收入,和申報表的本年累計就對不上了
這里有差異是正常的,口徑不一致