去年安不含稅的做借管理費用貸其他應(yīng)付款 今年補一個進項的就可以
老師,我們在去年12月暫估的材料費用在今年3月取得發(fā)票,可以在會算清繳前扣除是嗎。可以打的話我在取得的當(dāng)月3月要怎么做會計分錄
請問我去年的費用,今年1月取得了專票,我在去年怎么做分錄才能在取得發(fā)票后直接貼在分錄后面,數(shù)據(jù)能準(zhǔn)確估算
去年12月做了一筆暫估成本20多萬,今年1月取得發(fā)票10萬,我收到發(fā)票后是沖銷原來的20多萬還是沖銷取得發(fā)票的金額,重新做一筆發(fā)票的金額,在后期再取得發(fā)票時再沖銷然后再做一筆正確的? 假設(shè)我在匯算清繳前能取得全部發(fā)票我應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們?nèi)ツ甑某杀酒?,到今年五月底沒法取得,我調(diào)增了。后面拿到了,要怎么做才能抵扣呢。要在明年匯算的時候還是直接做到今年的賬上呢
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
發(fā)票是貼在去年是嗎
可以 但是需要做一個進項
進項補到今年是嗎?
是的進項做到今年的。