同學你好 是的 直接把發(fā)票附在暫估分錄的后面就可以
老師,我們在去年12月暫估的材料費用在今年3月取得發(fā)票,可以在會算清繳前扣除是嗎??梢源虻脑捨以谌〉玫漠斣?月要怎么做會計分錄
老師,2020年暫估的發(fā)票在2021年才取得,收到的發(fā)票是2021年2-3月左右才會開的,發(fā)票日期是2021年2-3月份是可以匯算清繳前扣除的對嗎,還是說暫估的發(fā)票,收到也應(yīng)該是2020年開具的才可以匯算清繳扣除
他說我問你一下,我在一月份暫估了一份,原材料,然后在四月份取得的發(fā)票,是不是就可以正常入賬?如果說是去年12月份的,是不是就必須在匯算清繳之前取得?
老師,您剛才回答了一個學員,之前有暫估入賬,在12月份還沒有取得發(fā)票,可能今年沒有辦法取得發(fā)票了,暫估入賬在12月底要沖銷,是嗎?不是在次年的5月30號之前取得發(fā)票都可以的呀,為什么這個時候要做沖銷呢?如果5月30號之后還沒有取得發(fā)票,再做沖銷可以嗎?
老師,我去年10月份暫估了450萬的材料,今年2月沖了20萬的材料,匯算清繳之前估計還能來80萬的材料,剩下的350萬,我取得了350萬的勞務(wù)費發(fā)票,可以沖暫估嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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那我暫估的時候沒有進項,現(xiàn)在我取得的專票有進項,怎么處理
那就把之前的紅沖了,然后重新根據(jù)發(fā)票來做