知道具體的業(yè)務的嗎 問銷售方發(fā)票寄給你們沒有 認證之后需要打印出抵扣清單 統(tǒng)計確認頁面打印明細的
老師您好,我今天在認證發(fā)票系統(tǒng)里認證了發(fā)票并且簽字確認了,但是申報系統(tǒng)里一直沒有數(shù)據(jù),進行稅這張就是顯示未認證,我也去找專管員系統(tǒng)同步了,可是還是沒數(shù)據(jù),請問遇到這種情況應該怎么辦
老師對方給我們開的發(fā)票,網(wǎng)上看到了,沒有收到,那現(xiàn)在我是不是不能認證抵扣呢?如果真的未收到發(fā)票,但是網(wǎng)上看到有這張發(fā)票我們要怎么處理呢?是叫對方作廢?還是把記賬聯(lián)復印加蓋發(fā)票章給我們就行了?
老師,請問下我把發(fā)票認證了以后還需要打印什么資料,還有些什么流程,還有就是我在認證系統(tǒng)看到一張我公司進來的代開發(fā)票,但是呢我這邊沒有收到發(fā)票,這種情況怎么處理謝謝老師
你好 我想問一下 我們電子稅務局 發(fā)票系統(tǒng) 我發(fā)現(xiàn)還有幾張20年的沒有認證 但是這幾張發(fā)票已經(jīng)找不到 那我這邊發(fā)票系統(tǒng)和做賬分別應該怎么處理 這幾張票我現(xiàn)在還可以抵扣嗎 抵扣了 做賬怎么處理呢 因為剛接手 才發(fā)現(xiàn)這個情況 怎么簡單處理呢
老師好,我想問下有一張發(fā)票我沒看到,做了預付,但是在認證系統(tǒng)里我把進項抵扣了,那我這個月怎么沖預付呢,還有沖預付的會計分錄怎么做分錄啊
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報?。?/p>
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務,開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師您好,購買方發(fā)票已認證,購買方提交紅字申請后,銷方開票的時間有要求嗎?
老師好,稅務稽查補交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報表里怎么填
含獎金24260全年收入131466,這樣要交稅4626,這樣獎金應該怎么申報更能少交稅
老師,小規(guī)模家居裝飾公司,本月銷售發(fā)票金額合計150萬元,一共6張發(fā)票,其中三張是建筑服務裝修費,第四張是撤柜費,第五張是家具展柜,第六張是專柜工程服務,然后,在結轉(zhuǎn)模塊顯示庫存商品有涂料800,招牌2,木制品135,玻璃1,金屬用品130等,請問月末結轉(zhuǎn)銷售成本如何計算做賬務處理
抖音打款驗證的0.01元計入什么科目?
我可以通過什么方式查看到原票嗎,這個抵扣清單在哪里就是沒有找到
老師好,這是稅務局開給我們的發(fā)票,這是什么原由開的票呢
你看下地址是哪個公司的
看到了,我可以打電話問一下嗎這個發(fā)票在哪里
這個發(fā)票是1%的稅率可以進項抵扣嗎
可以的 你們有業(yè)務的嗎
是的。買的材料,問到了,發(fā)票還沒有拿回來
那你可以先做賬 以后發(fā)票到了放到憑證后面
我就是要先確認票在哪里,我現(xiàn)在可以勾選認證了,然后進行增值稅申報,申報的金額就是銷項抵扣進項后的稅負來繳稅對嗎,自動導入數(shù)據(jù)不用手工錄入了嗎,之前都是小規(guī)模,第一次申報一般納稅人
謝謝老師了
可以 可以的 不用客氣