電商報稅按當(dāng)月實(shí)際確認(rèn)的收入報,置后退貨款用紅字沖銷就行,不用多繳稅。 具體就 3 步: 當(dāng)月發(fā)貨且確認(rèn)收貨,就算當(dāng)月收入申報,不管收沒收款。 當(dāng)月退款直接減當(dāng)月收入;后續(xù)月份退款,就在退款月沖減當(dāng)月收入。 留存好訂單、發(fā)貨、退款記錄,開發(fā)票的話退款要開紅字發(fā)票。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了?那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我給我們歸屬地稅務(wù)局打電話,她說我們沒有合同就按你3月和5月的收入去采集完了再申報。但是我們3月和5月都沒有收入印花稅怎么報?往來的賬不可以報吧?如果5月份按往來進(jìn)賬申報印花稅,后期可以改申報表嗎?
老師,我們是生產(chǎn)性出口企業(yè),上個月開了一張發(fā)票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有材料發(fā)票也有油費(fèi)發(fā)票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認(rèn)證申請退稅呀? 老師,我對外貿(mào)零基礎(chǔ),所以問題有點(diǎn)零散,麻煩指導(dǎo)一下!謝謝!
老師,我們是在快手上賣貨,可是12月末超過500萬2月份變成一般納稅人了,這樣當(dāng)初按訂單結(jié)算的收入,可在2月變成一般納稅人后有20多萬退貨,在1月末也按訂單收入申報的繳納了6000多元稅款,到現(xiàn)在我想更正一下1月份報表把退貨從1月份減去,這樣涉及到退稅可以嗎
老師下午好!我想問問殘保金的計算公式怎么算
老師,這怎么回事呀,幫忙解決一下,謝謝
企業(yè)所得稅季度申報表里面房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額怎么計算
這些都屬于日雜可以嗎?
老師,我老板有兩家小規(guī)模,前任會計把收款做反了,他家的掛到她它家了,這怎么辦
老師申報印花稅計稅依據(jù)是什么
我在申報第3季度江蘇的工會經(jīng)費(fèi),應(yīng)稅項(xiàng)按照稅前工資還是按照實(shí)發(fā)工資填寫?
10月企業(yè)所得稅工資薪金申報實(shí)際發(fā)放的要和個稅申報一樣嗎?我提交的時候提示實(shí)際發(fā)放的和個稅的不一致
老師,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與現(xiàn)金流量表期末余額對不上,這個怎么查啊,從四月份開始就對不上了?
老師:我們公司是2008年登記成一般納稅人,今年報廢了一輛2012的汽車,開具給報廢公司13%的稅率,現(xiàn)在稅務(wù)局說我這個票有風(fēng)險,稅率開具有誤,有增值稅和企業(yè)所得稅的風(fēng)險,是為什么呀?