這個(gè)是你的增值稅申報(bào)表,那么這每一行需要填寫(xiě)什么?它前面都有相應(yīng)的一個(gè)項(xiàng)目描述,根據(jù)你的實(shí)際情況,你對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)即可。
老師你好,我這個(gè)月的申報(bào)表填寫(xiě)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,麻煩幫我看看,謝謝
老師,你看這個(gè)報(bào)表這樣填報(bào)呢?
你好老師,剛才看了那個(gè)課程,我看到這樣一個(gè)情況,就是表格里面藍(lán)色的這幾欄都需要填才可以保存申報(bào),這樣的是填什么呢
老師,你給我看看這個(gè)表這樣填寫(xiě)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠(chǎng)從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷(xiāo)售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶(hù)116萬(wàn),現(xiàn)在客戶(hù)只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
是這樣的老師,12月份的時(shí)候讓開(kāi)票方?jīng)_紅了三張發(fā)票然后重新開(kāi)了,但是沖紅和重新開(kāi)的發(fā)票稅率卻是9%,而2018年的發(fā)票稅率都是10%。在一月報(bào)稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是出現(xiàn)產(chǎn)生稅額了還沒(méi)繳稅,又讓開(kāi)票方在1月把沖紅還有重新開(kāi)的發(fā)票又沖掉,今天報(bào)的時(shí)候又出現(xiàn)繳稅情況,我不知道咋處理了,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下怎樣填這個(gè)報(bào)表和不上稅
那你這個(gè)之前充分的稅率和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)對(duì)不上,你自己申報(bào)他這個(gè)數(shù)據(jù)是有問(wèn)題的,這種情況只能是大廳申報(bào)同學(xué)。