你好,個(gè)人交的印花稅這個(gè)只能是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好,想咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,公司去年7月中旬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蠊蓶|(占股80%)轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)給一個(gè)新股東,但是股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未約定轉(zhuǎn)讓價(jià)格,當(dāng)時(shí)交了印花稅,現(xiàn)在專(zhuān)管員讓轉(zhuǎn)讓方按照去年7月31日所有者權(quán)益20%的金額按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅,有什么依據(jù)嗎?公司認(rèn)繳制,未實(shí)際出資,也未分紅
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐€(gè)人交的印花稅,現(xiàn)在拿來(lái)報(bào)銷(xiāo),如何做賬?而且完稅憑證是去年11月的?
請(qǐng)問(wèn)老師,比如A公司將持有B公司的股權(quán)70%轉(zhuǎn)讓了給C,C是A公司的股東,并且是A公司法人的老婆?,F(xiàn)在稅局查A公司轉(zhuǎn)讓這次股權(quán)的納稅情況,因?yàn)楫?dāng)時(shí)并沒(méi)有申報(bào)繳納稅,只申報(bào)了印花稅,現(xiàn)在要怎么去繳納所得稅呢,怎么計(jì)算呢?按照變更的上一個(gè)月還是上一年的未分配利潤(rùn)來(lái)算呢?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師公司換法人了,當(dāng)時(shí)去大廳辦理變更法人也沒(méi)說(shuō)交印花稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅了,兩個(gè)人各交500,這去哪交?怎操作?我原來(lái)的報(bào)表不用變吧?這是個(gè)人交吧,謝謝
我公司為自然人獨(dú)資有限公司,下設(shè)分公司,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局要求先出具股權(quán)變更完稅證明,憑完稅證明才能到工商變更,請(qǐng)問(wèn)下根據(jù)什么金額來(lái)交印花稅和財(cái)產(chǎn)所得稅呢?公司的估值是看總分公司的財(cái)務(wù)財(cái)表還是總分公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,麻煩問(wèn)下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒(méi)有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒(méi)有發(fā)票是不是要調(diào)出來(lái)交企業(yè)所得稅
老師你好,請(qǐng)問(wèn)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過(guò)給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓?zhuān){稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過(guò)嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱(chēng),“商品和服務(wù)分類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開(kāi)發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣(mài)要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣(mài)收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開(kāi)發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開(kāi)具了一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在需要紅沖重新開(kāi)具就變成六個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶(hù)談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開(kāi)票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶(hù)的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
所得稅匯算清繳還要調(diào)增嗎?
是的,所得稅匯算清繳還要調(diào)增