你好! 按轉(zhuǎn)讓上月末的凈資產(chǎn)計(jì)算,股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅計(jì)算公式:企業(yè)應(yīng)納所得稅額= (轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入-取得該股權(quán)所發(fā)生的成本-轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所支付的相關(guān)合理費(fèi)用)×25% =股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得×25%。。
關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓,張三是A和B公司的股東,B投資C公司 100%,先將C股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給A公司. 1.同一最終股東,股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么讓最省錢? 2.C公司收到B公司100萬(wàn),未工商變更和繳納印花稅,掛其他應(yīng)付還是實(shí)收資本?這100萬(wàn)用去投資D公司股權(quán),還未工商變更。在報(bào)表上體現(xiàn)預(yù)付賬款還是長(zhǎng)投? 3.報(bào)表上C公司只有100預(yù)付/長(zhǎng)投,其他應(yīng)付100,無(wú)其他資產(chǎn)和負(fù)債,應(yīng)該按什么價(jià)格賣給A公司;
請(qǐng)問(wèn)老師,比如A公司將持有B公司的股權(quán)70%轉(zhuǎn)讓了給C,C是A公司的股東,并且是A公司法人的老婆。現(xiàn)在稅局查A公司轉(zhuǎn)讓這次股權(quán)的納稅情況,因?yàn)楫?dāng)時(shí)并沒(méi)有申報(bào)繳納稅,只申報(bào)了印花稅,現(xiàn)在要怎么去繳納所得稅呢,怎么計(jì)算呢?按照變更的上一個(gè)月還是上一年的未分配利潤(rùn)來(lái)算呢?
現(xiàn)在A公司計(jì)劃把原本的股東b和c變成為d公司和e公司持股的,前股東以前有借款給A公司的,A公司變更前是沒(méi)有溢價(jià)的,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)的,實(shí)收資本為0元,那么結(jié)合以上的情況,稅務(wù)局還會(huì)要求根據(jù)前股東曾借款給A公司了(A公司還未還清的),那么變更的時(shí)候該股東需要繳個(gè)稅嗎? 如果是要交個(gè)稅,那是以借款的金額繳還是以借款的利息計(jì)算繳納嗎?
老師,我想問(wèn)一個(gè)股權(quán)變更涉稅的問(wèn)題 現(xiàn)有2個(gè)自然人股東投資200萬(wàn)(實(shí)繳100萬(wàn))設(shè)立的一家A公司,A公司有5家全資子公司,到今年8月為止,A公司的財(cái)務(wù)合并報(bào)表是虧損約60萬(wàn)?,F(xiàn)在想變更股權(quán)形式,想在2個(gè)自然人股東與A公司中間加一層公司B來(lái)持股A公司,最終就是2個(gè)自然人股東投資100萬(wàn)持股B公司,然后B公司投資100萬(wàn)持股A公司。然后有兩個(gè)問(wèn)題:第一,我們變更股權(quán)的正規(guī)流程是什么樣得呢?第二,像這種變更股權(quán)需要繳納哪些稅金?繳納多少呢?
您好!我們產(chǎn)地產(chǎn)公司注冊(cè)資本800萬(wàn),賬面上股東A個(gè)人股東應(yīng)持股320萬(wàn),但銀行轉(zhuǎn)賬流水C公司轉(zhuǎn)入72萬(wàn),因此A個(gè)人股東賬面248萬(wàn),C公司72萬(wàn),B公司持股480萬(wàn),2019年6月A個(gè)人股東全部足額實(shí)繳資本248萬(wàn),2016年B公司足額繳納資本480萬(wàn),工商變更2020年A個(gè)人股東以320萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給D公司,2022年4月D公司以248萬(wàn)轉(zhuǎn)回A個(gè)人股東,現(xiàn)2022年10月A個(gè)人股東以320萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給E公司,問(wèn)題一這樣股權(quán)轉(zhuǎn)讓要繳納哪些稅呢? 問(wèn)題二是不是轉(zhuǎn)讓一次就要繳納一次稅呢? 問(wèn)題三A股東與C公司股東股本投資銀行入賬錯(cuò)誤如何處理? 問(wèn)題四工商變更了三次,以前財(cái)務(wù)說(shuō)沒(méi)有資金流向賬面上未處理未繳納稅,老師請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn),第三次變更稅務(wù)流程賬務(wù)如何處理,辦理呢,未辦理過(guò)處理過(guò)請(qǐng)老師,能詳細(xì)具體說(shuō)說(shuō)嗎
新的農(nóng)民專業(yè)合作社準(zhǔn)則,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)科目,那如何做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)印花稅怎么申報(bào)啊,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把采購(gòu)的印花稅也申報(bào)上去,我可以就是收入的兩倍去申報(bào)嗎?
民非企業(yè)第二季度利潤(rùn)是90萬(wàn),之前虧損-110萬(wàn) 我是不是可以彌補(bǔ)虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
A欠甲公司10萬(wàn)元,B欠甲公司20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)A可以把10萬(wàn)元債務(wù)轉(zhuǎn)給B嗎?什么原因轉(zhuǎn)移才合理???
請(qǐng)問(wèn)老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)和入賬時(shí)間在系統(tǒng)里是必須要操作的嗎
我們公司對(duì)另外一家公司企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資了100萬(wàn),賬務(wù)如何處理?工商和稅務(wù)上需要辦理什么嗎?
老師印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么
老師,申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,正常情況下6月份工資在6月份當(dāng)期計(jì)提。6月份的賬我計(jì)提的5月份的工資及個(gè)稅。等到7月份在計(jì)提和發(fā)放6月份的工資和個(gè)稅這樣可以嗎?
你好老師,勞務(wù)派遣公司印花稅按照開(kāi)票金額報(bào)嗎
小規(guī)模 銷售收入產(chǎn)品 ,貸方余額應(yīng)交稅費(fèi)用數(shù),怎么寫分錄,季度不超過(guò)30萬(wàn)
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但是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)讓是0元轉(zhuǎn)讓呢
那就需要跟稅務(wù)局說(shuō)明,看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局認(rèn)不認(rèn)可這個(gè)零元轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù),認(rèn)可的話,是不會(huì)產(chǎn)生企業(yè)所得稅的,建議先跟專管員溝通。
現(xiàn)在就是不認(rèn)可
那就要按照市場(chǎng)價(jià)去計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
不認(rèn)可我們需要怎么去申報(bào)繳納呢
不認(rèn)可就需要按照市場(chǎng)價(jià)去申報(bào),按3月末凈資產(chǎn),減去公司最初實(shí)收資本投入,有差額,按差額申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。