你好,印花稅不需要計(jì)提,繳納的時(shí)候計(jì)入稅金及附加科目核算就是了?
請(qǐng)問(wèn)老師一年下來(lái)是不是要計(jì)提所得稅?計(jì)提應(yīng)該做在12月份吧?1月交的時(shí)候再一起計(jì)提行不?
建筑行業(yè)小規(guī)模,12月份沒(méi)做做印花稅的計(jì)提,可以在1月份交的時(shí)候一起做嗎
建筑行業(yè)小規(guī)模, 5月份申報(bào)個(gè)稅1000元,但是沒(méi)有發(fā)工資。6月份個(gè)稅申報(bào)1000元,在6月份的時(shí)候發(fā)放工資一起發(fā)2000元做一筆轉(zhuǎn)到銀行可以嗎?還是要分兩次1000元轉(zhuǎn)錢
老師,公司是小規(guī)模印花稅是年繳,12月計(jì)提借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,跨年1月份實(shí)繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計(jì)提印花稅,一季度一申報(bào),直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請(qǐng)問(wèn)直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅還是直接貸銀行存款?因?yàn)檫@12月份沒(méi)有計(jì)提,那1月份的時(shí)候還計(jì)提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長(zhǎng)司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等有很多沒(méi)有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無(wú)票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無(wú)票支出?
老師我們國(guó)慶過(guò)節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來(lái)之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^(guò)節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問(wèn)老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒(méi)有建過(guò)賬,然后我才接到手里,從7月份開(kāi)始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫(xiě)借款單嗎?由誰(shuí)寫(xiě)?一個(gè)月有很多筆借款,要怎么寫(xiě)呀?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人,7月28日辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個(gè)房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開(kāi)
但是城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加要不要做計(jì)提
你好,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加如果有應(yīng)納稅額,就需要計(jì)提的?
印花稅和城市維護(hù)建設(shè)稅教育費(fèi)附加都是附加稅,有什么區(qū)別
你好,印花稅可不是附加稅。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。 印花稅不需要計(jì)提,附加稅需要計(jì)提?
我以前的印花稅都做了稅金及附加
你好,是計(jì)提了印花稅的意思?
印花稅不屬于附加稅,那屬于什么
你好,就是印花稅,不屬于什么。 附加稅只有:城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,沒(méi)有印花稅
借稅金及附加 貸銀行存款嗎
你好,你是做是印花稅分錄?
增值稅減免怎么做分錄
你好,具體是什么原因?qū)е碌臏p免???
未發(fā)起征點(diǎn)
你好 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
12月收入做了應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在做1月的賬,1月就免交增值稅直接做 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免嗎
你好,需要在季度末月(12月份)做減免分錄,而不是到1月份才做減免增值稅的分錄。
但是以前我都是在次月做了營(yíng)業(yè)外收入
你好,那說(shuō)明你以前處理都滯后了一個(gè)月。