增值稅1% 按照增值稅百分之一來繳納。
老師,按次支付超500,按月支付超20000,達(dá)到增值稅起征點需到稅局代開增值稅發(fā)票,增值稅率多少?如果按月不超20000這種情況下個稅怎么交?
老師,我們是代理記賬的,收的費用都是按年一交,需要服務(wù)12個月,那如果每個客戶交的錢都是按次全部開出來了那一個月開超出了15萬就得交增值稅,那比如收的2400一年,總不能按月每月200的這樣開吧這得開多少票又麻煩,針對這個要怎么解決呀?
1.個體戶小張從事文具零售,系小規(guī)模納稅人,經(jīng)營業(yè)務(wù)均適用3%征收率,2023年度選擇按月繳納增值稅。1.小張1月,2月,3月分別取得不含稅收入40000,110000,130000元,計算各月應(yīng)繳納增值稅。 2.小張2023年如果選擇按季度繳納增值稅,第一季度應(yīng)繳納增值稅多少。 3.按月和按季度征稅有差異,小張能夠根據(jù)經(jīng)營實際,第二季度選擇按季度繳納增值稅。請闡述理由。 4.如果小張銷售額超過免征增值稅銷售額,適用減征增值稅優(yōu)惠政策,應(yīng)按增值稅稅率(征收率)多少開具發(fā)票,能開具增值稅專用發(fā)票嗎。 老師,這個題目麻煩解答一下,謝謝
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴幔窟€是一次性計入收入?(比如收了1年的房租)然后這個月收了好多家的房租,開了普通增值稅發(fā)票30萬,由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因為還有1月份和2月份也收到過租金,這個月比如確認(rèn)了收入35萬,是不是不存在繳納增值稅,因為繳納增值稅是按照開票來的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無論我確認(rèn)的收入是否超過30萬,都不需要繳納增值稅對不對?
1. 銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額5000-20000元; 2. 按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元。 綜述:對于企業(yè)小額零星支出同時滿足以下兩個條件,可以憑 對方開具的收款憑證作為稅務(wù)扣除依據(jù),不需要發(fā)票。 1. 依法無需辦理稅務(wù)登記的單位或者個人。 2. 銷售額不超過增值稅相關(guān)政策規(guī)定的起征點 提問 這個說的起征點 是購買方 還是銷售方,一般企業(yè)是不是很難達(dá)到按次納稅的
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
如果按月不超20000這種情況下個稅怎么交?
你好,增值稅是1%,按這個來交,稅務(wù)局現(xiàn)在不管你一萬還是多少,只要超過了500,都是按1%。
老師我問的是個稅
個稅看業(yè)務(wù) 是勞務(wù)報酬的嗎 20%