同學(xué)你好 1.異地稅局會(huì)找你們哦,要交滯納金的 2.對(duì)的,需要辦理的 3.不能,都要辦理,自己交自己的 4.異地預(yù)繳之后可以在本地抵減的,本地申報(bào)的時(shí)候異地預(yù)繳的可以抵減,進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣
老師,關(guān)于異地涉稅事項(xiàng)我有幾個(gè)問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務(wù)項(xiàng)目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會(huì)有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預(yù)繳稅款,如果不辦理會(huì)有什么后果(針對(duì)同一項(xiàng)目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預(yù)繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預(yù)繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對(duì)同一項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以抵扣?
老師,假如我們A公司在外地有一個(gè)工程項(xiàng)目,現(xiàn)在分包一部分工程給跟我們同一個(gè)地方的 B公司,這樣的話,a跟B公司是不是都要預(yù)繳稅款?要的話,如果到時(shí)A預(yù)繳10萬,B預(yù)繳8萬,那能不能B預(yù)繳的抵減A預(yù)繳的,那A就只需要預(yù)繳2萬就可以了,這樣可以嗎
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個(gè)異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報(bào)驗(yàn)登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時(shí),頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項(xiàng)目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項(xiàng)稅額,那就留底但不是進(jìn)項(xiàng)稅額,等后面哪個(gè)月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
我公司是建筑裝修裝飾公司,異地專業(yè)承包后又私下包工包料給一勞務(wù)公司,但料款是通過我們公戶付出去的,開票也是給我們公司。目前的問題是:勞務(wù)公司不給開勞務(wù)票,說是如果材料款抵夠我們9個(gè)點(diǎn)的稅就不給開勞務(wù)票了,如果不夠再補(bǔ)一點(diǎn)勞務(wù)票,那我怎么做帳?只有材抖費(fèi)。裝修工程不可能只做材料費(fèi)吧?而且異地預(yù)繳也無法扣除勞務(wù)費(fèi)。
你好,請(qǐng)問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個(gè)機(jī)電項(xiàng)目,目前我們已經(jīng)開具首付款沒有稅率的發(fā)票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開具是沒有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開具這個(gè)發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發(fā)票,那邊部分稅費(fèi),后期是怎么計(jì)算的?3.因?yàn)轫?xiàng)目屬于異地項(xiàng)目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預(yù)付款也是需要先異地預(yù)繳增值稅的,但是這種預(yù)付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預(yù)繳增值稅嗎?
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實(shí)際資產(chǎn)損失,追補(bǔ)確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請(qǐng)問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報(bào)?是改三年前的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
本地的進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣異地的銷項(xiàng)稅嗎?那預(yù)繳以后不用去最后結(jié)算嗎,直接在本地申報(bào)稅款的時(shí)候,把異地的預(yù)繳抵扣了這筆異地納稅就算完成了嗎?
同一個(gè)項(xiàng)目的就可以在本地申報(bào)的時(shí)候抵減
沒太理解,同一個(gè)項(xiàng)目,佛山也有,廣州也有,就可以用廣州的進(jìn)項(xiàng)來抵扣佛山的銷項(xiàng),是這個(gè)意思嗎?
同一個(gè)項(xiàng)目為啥地方不一樣呢?
就是跟同一個(gè)公司簽的合同,施工內(nèi)容都是一樣的,只是有很多個(gè)施工地址,我們公司做的是通信行業(yè)的施工服務(wù),不是傳統(tǒng)意義上的建筑服務(wù)
那就是在哪里施工就在對(duì)應(yīng)的地方預(yù)繳
到施工所在地預(yù)繳這個(gè)我明白,現(xiàn)在我沒明白的是進(jìn)項(xiàng)的抵扣以及預(yù)繳稅款的結(jié)算問題
預(yù)繳的可以在本地抵減的 進(jìn)項(xiàng)抵扣是本地申報(bào)的時(shí)候才抵扣的
那就是異地繳稅就是預(yù)繳的稅款就夠了,后期竣工結(jié)算了也不用再給異地繳稅了是嗎?
對(duì)的 這個(gè)就不用了哦
那一般異地繳稅的比例是多少呢?
異地預(yù)繳一般交增值稅3%或2%,城建稅7%或5%、教育費(fèi)附加3%,地方教育2%,企業(yè)所得稅,收入的0.2%,個(gè)人所得稅,收入的0.4%左右
就是這些所有的預(yù)繳,包括城建稅,教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅都可以在本地申報(bào)增值稅的時(shí)候抵減嗎?
個(gè)稅是不能抵減的哦
那我們應(yīng)該以銷項(xiàng)發(fā)票合同去操作異地預(yù)繳稅款,還是應(yīng)該以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合同去操作異地預(yù)繳稅款呢?我們甲方公司好像是拿我們乙方的發(fā)票合同去操作的異地繳稅的
異地的工程是需要預(yù)交的 總包分包都要預(yù)繳