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Q

你好,請問我們是建筑公司,公司在上海,目前在拉薩承接一個(gè)機(jī)電項(xiàng)目,目前我們已經(jīng)開具首付款沒有稅率的發(fā)票。但是我是沒有看懂公司操作模式,我目前問題如下:1.正常而言,開具發(fā)票都是含有稅率的發(fā)票,但是公司開具是沒有稅率發(fā)票或者是不征稅的發(fā)票,開具這個(gè)發(fā)票原因或者根據(jù)是為什么?2.如果首付款按照不征稅開具發(fā)票,那邊部分稅費(fèi),后期是怎么計(jì)算的?3.因?yàn)轫?xiàng)目屬于異地項(xiàng)目,按照正規(guī)流程而言,業(yè)主款支付預(yù)付款也是需要先異地預(yù)繳增值稅的,但是這種預(yù)付款發(fā)票稅率上面顯示不征稅,這種需要提前預(yù)繳增值稅嗎?

2024-01-24 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-24 16:22

你好一事一問只能回復(fù)一個(gè)問題,你選擇哪個(gè)問題回復(fù)你?

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:23

從第一個(gè)問題開始把

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:25

要是預(yù)收賬款開發(fā)票就是開不征稅的發(fā)票。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:28

那第二個(gè)問題呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:31

一事一問只解答一個(gè)問題。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:32

麻煩老師

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:33

您好,您重新在平臺提問就好了。

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:43

第2個(gè)。提前收到預(yù)收款,需要預(yù)交稅款。 用預(yù)收到的這個(gè)錢在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款。預(yù)交增值稅。

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:44

第3個(gè)和第2個(gè)是一個(gè)問題,就是按照預(yù)收的錢在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 16:50

那如果這個(gè)項(xiàng)目整體是1億,,目前業(yè)主這邊給我們預(yù)付款是30%,這部分按照您剛剛給我解答是1,預(yù)收款是可以開具不征稅的發(fā)票,但是還需要異地預(yù)繳增值稅,那么我們還有一個(gè)問題這30%的不征稅既然不需要計(jì)算稅費(fèi),那后期又是通過什么方式解決這30%預(yù)收款的稅費(fèi)呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 16:59

是預(yù)收款就要預(yù)交增值稅,這是稅法的規(guī)定。然后可以抵后面實(shí)際應(yīng)該繳納的稅款不會重復(fù)交稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:04

我能不能理解為建筑行業(yè)基本是9%的稅率,預(yù)收款雖然票面上顯示為不征稅的,但是預(yù)繳稅的,那么這個(gè)預(yù)繳稅是指因?yàn)轫?xiàng)目異地產(chǎn)生異地預(yù)繳稅,還是因?yàn)殚_具不征稅發(fā)票這個(gè)行為產(chǎn)生預(yù)繳稅

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:05

你好 預(yù)收 款 預(yù)交增值稅? 這個(gè)是政策規(guī)定要交? 稅法規(guī)定?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:06

直接去看文件就理解了? 強(qiáng)制規(guī)定?

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:06

這個(gè)預(yù)交一般是幾個(gè)點(diǎn),另外就是這個(gè)已繳納情況,是否還需要異地預(yù)交增值稅

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:07

老師,我覺得您解釋很好,怎么能單獨(dú)讓你回答我的問題呢

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:08

一般納稅人預(yù)繳是2%,小規(guī)模是現(xiàn)在是1%。 你在平臺直接提問就可以不能私下取得聯(lián)系。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:08

這個(gè)和異地預(yù)繳重復(fù)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:10

這個(gè)是兩回事兒啊,這個(gè)是預(yù)交款的預(yù)繳稅款。這個(gè)和項(xiàng)目異地預(yù)交稅款這個(gè)是兩回事兒。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:16

那這個(gè)項(xiàng)目預(yù)收款開具不征稅發(fā)票的前提下,按照你剛剛回復(fù)我意思,我總結(jié)如下,麻煩你看一下,是不是對,預(yù)收款是可以開具不征稅發(fā)票,但是是需要企業(yè)預(yù)繳增值稅的(一般納稅人事2%,小規(guī)模是1%),同時(shí)如果這個(gè)項(xiàng)目是異地項(xiàng)目,還是同步需要異地預(yù)繳增值稅,和上面說預(yù)繳不沖突,各算各的?我這樣理解是對的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:21

是的,是這回事兒對的。建筑業(yè)一共就兩個(gè)預(yù)交稅款,一個(gè)是預(yù)收款,一個(gè)是異地項(xiàng)目。 然后咱預(yù)交的這個(gè)稅款在企業(yè)所在地申報(bào)時(shí)都可以扣除的,不會重復(fù)交稅。

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快賬用戶5512 追問 2024-01-24 17:24

預(yù)收款的事情,我這下清楚明白了,下一個(gè)問題是正常來說,一般是開9%的建筑行業(yè)發(fā)票給業(yè)主,但是開了不征稅的發(fā)票,這個(gè)稅務(wù)方面或者說我們收取成本發(fā)票是怎么處理的

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齊紅老師 解答 2024-01-24 17:38

開不征稅發(fā)票,因?yàn)槭穷A(yù)收款,它不符合收入確認(rèn)條件,是這情況它和成本一點(diǎn)關(guān)系沒有,就是提前收款。

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