您好,2021年需要確認(rèn)收入,等到2021年匯算的時(shí)候,做納稅調(diào)減
請問老師,我們企業(yè)20年12月份有一部分預(yù)收沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,稅務(wù)師事務(wù)所所得稅匯算清繳調(diào)增20萬,請問老師這部分收入我在2021年1月份確認(rèn)收入還需要調(diào)增嗎?
老師,您好,我是被掛靠建筑公司一般納稅人,2021年12月上級要求我們幫完成任務(wù),預(yù)交增值稅20萬,收入2222222元,申報(bào)表一我填在未開票欄,請問要確認(rèn)收入嗎?企業(yè)所得稅也要確認(rèn)這筆收入嗎?成本?
請問老師,單位2019年12成立,截止2021年12月31日無任何收入。但是有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和宣傳費(fèi),請問企業(yè)所得稅匯算這部分要全額調(diào)增嗎?
老師,我們公司企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增未開票收入20000,調(diào)增暫估費(fèi)用90000,年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改2022年12月份數(shù)據(jù)嗎
老師們好! 想請教一個問題,22年有一筆收入未確認(rèn),在做22企業(yè)所得稅匯算清繳,要調(diào)增收入,要填哪一張表
老師好:想咨詢下,針對會計(jì)差錯更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
我能不能不調(diào),調(diào)來調(diào)去很是繁瑣
你好,這個是不可以的喲,要符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則
對于收入的調(diào)增,我在21年直接確認(rèn)收入就可以了對吧?但是如果對于計(jì)提未支付的費(fèi)用,也沒有收到發(fā)票的這部分,30萬也給調(diào)增。21年如果支付了,也要調(diào)減嗎?
是的,如果20年做了調(diào)增,那么21年需做調(diào)減
我發(fā)現(xiàn)20年的計(jì)提未支付的費(fèi)用多計(jì)提了10萬,我在21年5月份之后怎么做賬沖掉,才能確保21年匯算清繳時(shí)調(diào)增
最后兩個字改成調(diào)減
20年的計(jì)提未支付的費(fèi)用多計(jì)提了10萬,21年5月前沒有收到發(fā)票,則在20年調(diào)減,21年扣除調(diào)增
多計(jì)提的這部分怎么做賬
沖回來,就是做計(jì)提分錄的負(fù)數(shù)分錄