是的,這個(gè)需要更正22年的年度報(bào)表的
老師,暫估成本需要在財(cái)務(wù)軟件上做分錄嗎,但是沒(méi)有對(duì)應(yīng)票據(jù)附在后面,我們只是12月暫估成本,3月份匯算清繳時(shí)候再調(diào)增暫估金額交企業(yè)所得稅。
因?yàn)樗枚悈R算后(增加了不開(kāi)票收入,調(diào)整了費(fèi)用)導(dǎo)致2022年一季度電子稅務(wù)局系統(tǒng)的年初數(shù)和匯算清繳后的年初數(shù)對(duì)不起,需要更正電子稅務(wù)局一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開(kāi)票收入N萬(wàn)),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開(kāi)的300多萬(wàn)勞務(wù)票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬(wàn)的勞務(wù)票填在哪里
2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)2022年度12月的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的 對(duì)不對(duì)? 那2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的話(huà),該調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,福利費(fèi),工會(huì)那些,調(diào)增了就調(diào)增了,最后利潤(rùn)總額也會(huì)變的 ,后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,或者退稅,根據(jù)你調(diào)的來(lái).?對(duì)不對(duì)。 以上我兩步驟操作,對(duì)不對(duì)?
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個(gè)總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個(gè)月一個(gè)月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶(hù)手里收的水果,農(nóng)戶(hù)開(kāi)的開(kāi)的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會(huì)減少,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話(huà)費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請(qǐng)問(wèn)合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會(huì)計(jì)第六章,長(zhǎng)期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫(xiě)一下具體分錄嗎
老師,請(qǐng)教下,門(mén)窗企業(yè) 原材料采購(gòu)是噸位,出庫(kù)是米,怎么讓成本核算更精細(xì)呢。下腳料有時(shí)候也會(huì)再次使用上
進(jìn)口商品做賬時(shí)憑證后面需要附哪些單據(jù)?
老師,具體怎么更正呢
直接調(diào)整報(bào)表就是了,做賬還是在23年
只調(diào)利潤(rùn)表就可以了是吧?調(diào)收入和管理費(fèi)用是嗎
所得稅費(fèi)用需要走調(diào)嗎
涉及到的損益科目調(diào)整利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債科目調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表