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稅務籌劃。公司銷售一臺固定資產(chǎn)40萬。對方公司打到我們銷售員個人賬戶上。不開票業(yè)務。如何處理稅費少交點。

2021-02-01 22:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-01 22:58

同學你好,建議這臺固定資產(chǎn)還是掛在賬上,不做處理,照常計提折舊,等折舊完再做報廢處理,就可以少交稅點。

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快賬用戶5484 追問 2021-02-01 23:06

不是 老師 我可能沒有表述明白 我們單位是生產(chǎn)銷售設備的。合同簽的不開票。貨物發(fā)出后 對方公帳打給我們私人卡上。

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齊紅老師 解答 2021-02-01 23:10

同學你好,可以把這臺設備轉入固定資產(chǎn)處理,直到計提完折舊。

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同學你好,建議這臺固定資產(chǎn)還是掛在賬上,不做處理,照常計提折舊,等折舊完再做報廢處理,就可以少交稅點。
2021-02-01
同學你好,進項票缺,預計收入達700萬, 1、60%為勞務,也就是420萬的銷售 2、40%材料銷售為280萬的材料銷售, 3、假如都是9%,勞務的是420/1.09*0.09=34.6萬的銷項稅,這對應的是勞務相關的票據(jù),可以找勞務中介公司開票, 材料的280/1.09*0.09=23.1萬的銷項稅,這個材料的票,要找供貨商想辦法;
2022-03-02
同學你好,進項票缺,預計收入達700萬, 1、60%為勞務,也就是420萬的銷售 2、40%材料銷售為280萬的材料銷售, 3、假如都是9%,勞務的是420/1.09*0.09=34.6萬的銷項稅,這對應的是勞務相關的票據(jù),可以找勞務中介公司開票, 材料的280/1.09*0.09=23.1萬的銷項稅,這個材料的票,要找供貨商想辦法;
2022-03-02
您好老師
2022-06-22
借銷售費用貸銀行存款匯算清繳調(diào)整。
2021-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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