您好,可以這樣進行賬務(wù)處理
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費,貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理啊?其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
我們公司有一間辦公室一年房租18000,是其中一個股東的房子,這18000沖減他的資本金,,要求資本金一次沖完,房租分攤,下面分錄, 借,預(yù)付賬款-房租18000, 貸,其他應(yīng)付款-股東18000, 借,其他應(yīng)付款-股東18000, 貸,實收資本18000 借,管理費用-房租1500, 貸,預(yù)付賬款-房租1500, 這樣對么?
剛組建的4S店,租賃房東的房屋租金64750和保證金50000均由南京母公司全額轉(zhuǎn)給房東,房東開專票給我們,會計憑證怎么做?租金跨年了,需要按月攤銷嗎,賬務(wù)處理怎么做? 借:預(yù)付賬款——房東64750 ,其他應(yīng)收款——保證金50000 貸:實收資本——南京母公司114750 實際攤銷時,借:管理費用——房租20555.56 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待抵扣增值稅 3083.33 貸:預(yù)付賬款——房租 23628.89 這樣寫對不對?
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計提當月房租 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計提的費用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費用-房租 負數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費用-房租 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計提本月房租 借:管理費用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費用-房租 2個月房租金額
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>