你好,有2種方法,1是合并到10月份里一起計(jì)提,也就是9月份朵計(jì)提的金額10月份可以少計(jì)提。2是9月份多計(jì)提的金額用負(fù)數(shù)沖回,就是分錄和計(jì)提的一樣,只是多的金額用負(fù)數(shù)
請問下老師,原先計(jì)提了主營業(yè)務(wù)附加,借方496.74元,貸方城建稅248.37元,教育附加149.02元,地方教育附加99.35元。繳納的時(shí)候借以上稅種,貸銀行付款。這些附加稅合計(jì)496.74元里面實(shí)際是多繳納了40.67元,現(xiàn)在稅務(wù)局返還40.67元,老師,分錄我要怎么寫呢??
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
請問,我9月計(jì)提附加稅的時(shí)候,城建稅多計(jì)提了115.05元,教育費(fèi)附加多計(jì)提了69.03元,地方教育費(fèi)附加多計(jì)掉了46.02元。這個(gè)在10月賬上怎么調(diào)整 呢。調(diào)整 的憑證應(yīng)該怎么做,不調(diào)整 的話計(jì)提的和實(shí)際繳的稅金就不一致,應(yīng)交稅費(fèi)余額不對
我上月計(jì)提了稅金及附加, 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-教育/城建/地方 在交稅的時(shí)候免了,我這個(gè)月做賬應(yīng)該怎么做?
查賬發(fā)現(xiàn)很早以前年的會(huì)計(jì),印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加這些稅沒有計(jì)提,在繳費(fèi)時(shí),直接做:借應(yīng)交稅費(fèi)-對應(yīng)稅,貸:銀行存款了,導(dǎo)致相應(yīng)明細(xì)科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個(gè)要怎么調(diào)整啊
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個(gè)
10月沒有開票沒有稅金,我用負(fù)數(shù)沖回,但做完后資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總計(jì)期末余額和負(fù)債總計(jì)期末余額不一致,剛好是這個(gè)差額
應(yīng)交稅金科目余額對了,損益類科目營業(yè)稅金及附加有余額,難道還要提計(jì)一下成本?
你好沖紅時(shí)是借方負(fù)數(shù)不是貸方