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Q

多計提的制造費用怎么沖銷,會不會很麻煩,要做幾個會計分錄呀

2021-01-30 21:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-30 21:27

同學,你好 多計提的,紅字沖銷就可以了

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:28

但是牽扯到成本呀

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:29

那成本也要調(diào),哎,交接的時候也沒電腦賬,只有手工帳,郁悶呀

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:31

同學,你好 那需要相應的成本也要調(diào),比較麻煩

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:32

我也知道很麻煩,就想找個不麻煩的來調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:33

同學,你好 比較正規(guī)的就是要調(diào)整 如果想要比較方便的,就是下次計提的時候,把多計提的減掉

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:37

主要是交接中,固定資產(chǎn)的累計折舊金額對不上,很麻煩,

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:40

同學,你好 你是固定資產(chǎn)折舊數(shù)不對?

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:52

對呀,他多提了,就對不上呀

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:54

我總不能把固定資產(chǎn)的折舊給調(diào)上去,然后再調(diào)下來吧,那樣更麻煩

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:55

同學,你好 那你下次少提,把差額減去

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快賬用戶8806 追問 2021-01-30 21:58

哎,余額對不上不給結賬,好糾結呀,還是調(diào)成本吧,一次性調(diào)完

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齊紅老師 解答 2021-01-30 21:59

同學,你好 調(diào)成本麻煩一點,但是最正規(guī)

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同學,你好 多計提的,紅字沖銷就可以了
2021-01-30
你好,咱們有沒有報廢或者是變賣呢?
2023-07-20
你好 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-04-29
你好 沒有跨年直接就是借:費用(紅字)貸:累計折舊(紅字) 跨年的話 應該將費用改為以前年度損益
2020-11-27
你好 多記的紅沖處理
2021-11-02
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