同學你好 不合理 需要開發(fā)票 現(xiàn)在沒有發(fā)票先做預付 借預付賬款 貸銀行存款
老師好,高新技術(shù)企業(yè)支付的專家費對方?jīng)]有開票合理嗎?錢已付,怎么寫分錄
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設(shè)備付錢、收到對方給我們開的票應分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
您好,老師,技術(shù)服務合同,對方已經(jīng)付款,且我們已經(jīng)開票,但是還沒有給對方開展服務,會計已經(jīng)確認收入并且交了企業(yè)所得稅,到后面服務交付的時候還需要再做賬嗎?
老師 您好 我們剛簽訂一份教學軟件平臺技術(shù)合同并付款,已收對方開給我們技術(shù)服務費的發(fā)票,那我們做賬的時候,應該計入主營業(yè)務成本(教學軟件平臺還沒有研發(fā)成功,也沒有銷售開票)還是管理費用-技術(shù)服務費呢 謝謝
老師您好,我們有一筆費用之前已經(jīng)支付記在了預付賬款里面,后來拿到了對方的發(fā)票是專用發(fā)票,請問這個分錄怎么寫?
老師公司新開業(yè),公戶沒開,老板拿進來的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
老師你好,看以前會計做的賬,這個分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費合理不
扣減土地價款抵減的銷項稅額,在確認土地增值稅應稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來貸款,這個應該怎么做,沒有思路;還有一點就是一直以來內(nèi)賬都是不能對外的,這家企業(yè)以前都沒做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價款確認,還有人是用(含稅收入-含稅土地價款)/(1+9%)+含稅土地價款/(1+9%)?9%計算,兩種方式哪個對呢
酒店的房租應該進費用還是進成本
老師請問一下,殘保金申報表的上年在職職工工作總額怎么計算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個業(yè)務是賺差價的,現(xiàn)在客戶直接繞過我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來之前差額入的是營業(yè)外收入,但是我們付款并不是進步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應收-往來這個科目過渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時候還是可以入營業(yè)外收入沒問題,但是付款的時候不能再用其他應收往來這個科目了,因為再用這個科目過渡的話就跟之前的賬混在一起就會導致這個科目余額不對,本來之前掛的是未付款給供應商的金額,再沖這個科目,余額只會變小,我現(xiàn)在說的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會有余額無法平賬
那年底需要暫估這部分費用,完了把票補回來,怎么寫分錄
借研發(fā)費用 貸預付賬款
完了收到票了怎么寫,老師
這個就是收到票的分錄 上面給你寫的
那暫估的怎么寫分錄老師
借研發(fā)支出-暫估 貸預付賬款 然后收到發(fā)票 借研發(fā)支出-暫估負數(shù) 貸預付賬款負數(shù) 然后 借研發(fā)支出 貸預付賬款