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老師您好,我們有一筆費用之前已經支付記在了預付賬款里面,后來拿到了對方的發(fā)票是專用發(fā)票,請問這個分錄怎么寫?

2023-10-28 21:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-28 21:29

你好 當您已經支付了費用并記在預付賬款中,后來又收到對方的專用發(fā)票時,您可以使用以下分錄進行賬務處理: 借:應付賬款/其他應付款(相應的科目) 貸:預付賬款 同時,如果您需要將該筆費用進行增值稅進項稅額的抵扣,還需要將專用發(fā)票進行認證,并在分錄中記錄進項稅額的金額。認證后的分錄如下: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/其他應付款(相應的科目)

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你好 當您已經支付了費用并記在預付賬款中,后來又收到對方的專用發(fā)票時,您可以使用以下分錄進行賬務處理: 借:應付賬款/其他應付款(相應的科目) 貸:預付賬款 同時,如果您需要將該筆費用進行增值稅進項稅額的抵扣,還需要將專用發(fā)票進行認證,并在分錄中記錄進項稅額的金額。認證后的分錄如下: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/其他應付款(相應的科目)
2023-10-28
同學, 借 預付賬款 ? ? 應交稅費-應交增值稅 進項 ? ? 貸 銀行存款
2021-06-16
同學,您好。在收到發(fā)票時,可以將發(fā)票附在相關憑證后面,無需再單獨做分錄。 因為你在計提時已經將研發(fā)支出計入相關科目,實際支付時沖減了應付賬款,整個業(yè)務流程已經完成,收到發(fā)票只是對業(yè)務的一種佐證,不影響賬務處理。
2024-09-27
你好,把之前的分錄紅沖 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務成本 然后根據(jù)取得的專用發(fā)票,這樣做分錄 借:主營業(yè)務成本,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款?
2021-12-30
之前的分錄是怎么做的?借管理費用貸銀行存款嗎?
2021-11-19
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