你好 看應(yīng)付帳款余額就可以 這個余額不對的 看明細 看他給你開過來的發(fā)票 你們單位付款給他的 有報銷單,看下上面現(xiàn)金付的還是銀行付款
裝修公司帶銷售裝修材料,銷售材料的時候,根據(jù)需要先開單出材料,后來用不上的,也不停的退貨換貨,要是當月的都還好辦,直接銷售收入減去退貨就可以,問題就是有的都是跨月的,上月月底成本什么的已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)完了,這個月又退貨,而且他不是說是只有這一個月產(chǎn)生,以后都是這樣周而復(fù)始的,每個月都有上個月拿貨,這個月退貨的情況,并且客戶量又比較多,裝修時間長短,還有付款的時間節(jié)點都是不可控的,一個月就有幾百個客戶,這樣的賬務(wù)處理應(yīng)該有是個什么思路,應(yīng)該怎么來制一個賬務(wù)處理流程,相對簡單好操作一點。
老師,我最近應(yīng)聘一家建筑業(yè)干內(nèi)賬,有點迷茫,干的有點想辭職,也不知是不熟練,還是能力有問題,我咋感覺那累。想請教有經(jīng)驗的老師,給點建議。 我們公司有資質(zhì),就是去招標工程,中了后,分包給別人,然后一切走公司的公戶做賬,都是虛開的票,就是不是實際發(fā)生的成本。我們每天就是負責給承包商算應(yīng)給我們多少錢,然后等流水賬,收入支出啥的,月底做個簡單的報表。但是我咋感覺平時的事那么多。找工程合同,復(fù)印,開工程款票??|進項稅費發(fā)票,跟對應(yīng)的材料商合同。那點合同,我都發(fā)愁,還得掃描,存檔。別的行業(yè)的會計也都這么忙?還得登記進項,銷項票
公司叫廣告公司做廣告物料,廣告公司年底來對賬,那么這個對賬流程應(yīng)該是怎么樣的?感覺前任會計好亂,要求每一項廣告物料寫一張報銷單,然后經(jīng)手人簽名。時間長了同事們也不記得。一般,這個對賬流程應(yīng)該是怎么樣的呢?
注冊會計師在對乙公司的財務(wù)報表審計過程中,對于公司的一筆大額應(yīng)付賬款產(chǎn)生了疑問,為什么這么長時間還不付款呢?注冊會計師做了各種檢查和測試,還是對這筆應(yīng)付賬款不放心,無奈,最終得出結(jié)論認為,對于這筆應(yīng)付賬款是否真實準確,無法取得充分、適當?shù)淖C據(jù),并因此對財務(wù)報表出具了“保留意見”的審計報告。在出具審計報告幾個月以后,那一筆應(yīng)付賬款的債權(quán)人找到乙公司,要求付款,要求償付的金額比這家企業(yè)自己會計賬面記錄金額大很多。乙公司的管理層拿出審計報告說我們的會計賬是經(jīng)過審計的,我們只能按審計的數(shù)字付你錢。債權(quán)人一怒之下,把乙公司告上法庭,還要把事務(wù)所當成共同被告。要求:你認為天華會計事務(wù)所是否需要承擔責任?請說明你的理由。
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
對啊,現(xiàn)在就卡在報銷單這里了。一般流程不是供應(yīng)商送貨,倉庫收貨簽名,然后留單據(jù),月結(jié)年末結(jié)再對賬。我們這邊的廣告商每次都沒單據(jù)給,到年底才一次性給單據(jù)的,這種如果對賬付款
沒給單據(jù)你自己做入庫單也可以 你們單位自己的齊全就可以