借:銀行存款。貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:財務(wù)費用—手續(xù)費 貸:銀行存款
2月計提社保,借:管理費用-社保 1906.71 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71。同時繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 1906.71 貸:銀行存款:1906.71。3月政策性退回2月的部分社保,1.退回社保費:借:銀行存款 797.72 借:管理費用-社會保險 -797.72 分錄對嗎?同時又如何體現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬-社保 已減少的部分的差額?
老師對公賬戶社保退回又支付的分錄怎么寫 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 手續(xù)費 這樣做分錄管理費用的余額社保費跟應(yīng)付職工薪酬社保費余額不相等
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
借:管理費用-社保1 其他應(yīng)收款2 應(yīng)付職工薪酬-社保3 借:應(yīng)付職工薪酬-社保3 貸:銀行存款3 /借:管理費用-社保1 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保1 借:應(yīng)付職工薪酬-社保1 其他應(yīng)收款2 貸:銀行存款3 這個哪個是對的?
哪個計提支付分錄是對的?借:管理費用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
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這樣管理費用期末余額更應(yīng)付職工薪酬社保費發(fā)生額不相等 我說錯了不是余額
是發(fā)生額不相等
您好,管理費用—社保,是公司承擔(dān)的部分
應(yīng)付職工薪酬—社保 是職工個人承擔(dān)的社保
單位部分不是計入管理費用后最終在應(yīng)付職工薪酬-社保費里面,而個人承擔(dān)部分不是其他應(yīng)付款里面發(fā)工資石扣除?
社??铐?借:管理費用—社保 應(yīng)付職工薪酬—社保 貸:銀行存款
計提工資: 借:生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(單位部分) 實際發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 繳納社保: 借:應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款