你好! 建議直接填寫“其他免稅銷售額”欄,其他欄不用調(diào)整的
餐飲行業(yè)這個(gè)月申報(bào)10.11.12.月份,申報(bào)的時(shí)候第19欄跟21欄填怎么填寫,總提示19欄免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額乘以5%并且大于等于第9欄免稅銷售額乘以3%
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)的時(shí)候一直顯示,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期球,第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額 *5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示第八欄不含稅銷售額必須大于等于7除以1.03且小于等于7除以1.01請核實(shí)是怎么回事?我填報(bào)的數(shù)據(jù)是合適的啊!
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在 server 名 hxhd _ gssw _Svr004,異常原因: 1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:主表第19欄的“本期免稅額” O .00應(yīng)該等于第9欄的“免稅銷售額”2000乘以3%。但是按照提示,19欄又無法輸入數(shù)據(jù),19欄是白色的不能填寫
2023年1季度開錯(cuò)了票,當(dāng)時(shí)稅率1%后面也交稅了,之后第2季度紅沖了這張票,也重新開了5%稅率的票,第2季度免稅,申報(bào)增值稅自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)提示19欄免稅銷售額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%.
企業(yè)所得稅匯算清繳,未取得成本發(fā)票,調(diào)增需要填寫那個(gè)表?
申報(bào)工商年報(bào),填寫社保部分,單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填寫?
我們招來不長時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們怎么干[捂臉]這種人可用嗎
請問老師非盈利組織在民政局系統(tǒng)做了年報(bào),工商系統(tǒng)還需要做年報(bào)嗎?
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬 和貸:應(yīng)收賬款1萬,我想問:為什么1萬元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營出口的公司正常經(jīng)營,可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來?