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2023年1季度開錯(cuò)了票,當(dāng)時(shí)稅率1%后面也交稅了,之后第2季度紅沖了這張票,也重新開了5%稅率的票,第2季度免稅,申報(bào)增值稅自動(dòng)帶入的數(shù)據(jù),申報(bào)時(shí)提示19欄免稅銷售額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%.

2023-07-06 06:10
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 06:12

您好,減免稅明細(xì)表填了嗎

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您好,減免稅明細(xì)表填了嗎
2023-07-06
你好? 需要去稅務(wù)大廳申報(bào)的
2021-01-13
你好,同學(xué) 你這里第三季度的申報(bào)表直接按照你這個(gè)實(shí)際銷售額來填寫就可以了。你是這個(gè)小規(guī)模納稅人,直接按照正負(fù)相抵之后的銷售額來進(jìn)行填寫當(dāng)期的一個(gè)銷售收入就可以了。那么你這里沒有超過30萬是可以享受免稅的。填寫在11行就可以了。
2020-10-14
你好,免稅的稅額等于你前面的不含稅的銷售額乘以3%。
2022-07-01
你好? ?你開紅字發(fā)票出去是為什么 ?? 開的什么稅率的; 也是免稅的嗎? ?
2022-11-10
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