預(yù)交稅款應(yīng)該在預(yù)交的當(dāng)月就扣款
建筑行業(yè)省內(nèi)項(xiàng)目異地預(yù)繳在電子稅務(wù)局網(wǎng)站申報(bào),所屬期如果填寫成了開票的當(dāng)月日期,是不是稅局網(wǎng)站不能扣稅款,要到下月初的時(shí)候才扣
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來(lái)又開了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒(méi)有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過(guò)不了 老師,這種情況怎么處理
建筑行業(yè),在11月份開了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
建筑行業(yè),有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
建筑公司,公司所在地安徽項(xiàng)目所在地江蘇,23年一月份的時(shí)候開了一個(gè)外經(jīng)證,合同日期是23年1月至25年12月合同金額是750萬(wàn),且一月份的時(shí)候已開票240萬(wàn),一月在江蘇稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳申報(bào),本月4月份再次開票,本月是不是要在江蘇稅務(wù)局填寫預(yù)繳申報(bào)表,稅款所屬期是4月一號(hào)至四月30號(hào)
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營(yíng)業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對(duì)應(yīng)的稅額對(duì)不上
老師 我再報(bào)企業(yè)年報(bào),在國(guó)家企業(yè)信用里面國(guó)內(nèi)國(guó)外的都填好了,提交的時(shí)候讓先填寫海關(guān)年報(bào),海關(guān)年報(bào)在哪里填寫啊, 必須先填寫海關(guān)年報(bào),這個(gè)才能提交上嗎
老師,去年盈利,前年盈利,前幾年都是虧損,今年可以彌補(bǔ)以前年度幾年虧損
@老師,我之前一直做的工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師還有一個(gè)中級(jí)的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會(huì)寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他和那個(gè)中級(jí)根本都沒(méi)有做過(guò)工程項(xiàng)目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級(jí),把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對(duì)待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒(méi)有開通社保信息申報(bào),但社保處說(shuō)開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫(kù)存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫(kù)存商品每一個(gè)型號(hào)嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對(duì)應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒(méi)有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國(guó)人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報(bào) 本年累計(jì)預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn),24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補(bǔ)提了10萬(wàn),那25年匯算33行只填10萬(wàn)是嗎?
我打稅務(wù)局電話,她說(shuō)我所屬期應(yīng)該寫上一個(gè)月,現(xiàn)在就是申報(bào)界面里面沒(méi)有三方扣款協(xié)議和其他扣款方式,扣不了款,兩邊稅務(wù)局好像都不知道是什么情況
這種情況只能聯(lián)系你,項(xiàng)目所在地的稅務(wù)局沒(méi)有其他辦法,稅款預(yù)交時(shí)就要扣款
問(wèn)過(guò)他們了,他們也不知道原因,這種省內(nèi)異地預(yù)交網(wǎng)上申報(bào)是不是還不成熟,操作的人不多?問(wèn)我們本地的稅局說(shuō)所屬期應(yīng)該寫開票前的一個(gè)月份,這樣就可以扣款
是的。 是的,就是填寫開票前一個(gè)月可以扣款,因?yàn)槟氵@是預(yù)交的 但是各地的操作系統(tǒng)不一樣,你可以試一下,如果不行,你也可以去項(xiàng)目地大廳預(yù)交
稅局說(shuō)不扣款不會(huì)產(chǎn)生滯納金,下月初申報(bào)的時(shí)候一起扣款,老師如果這樣操作,我在增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候,表四異地預(yù)交一欄怎么填?是不是就不填該筆數(shù)字了???
你實(shí)際沒(méi)有預(yù)交稅款。那你就不能填寫報(bào)表預(yù)交稅款 你實(shí)際沒(méi)有預(yù)交稅款,那你就不能填寫報(bào)表預(yù)交稅款?
那就是說(shuō)待下月初扣款后,這筆預(yù)繳稅金只能在下下月申報(bào)時(shí)候才可以抵減嗎
預(yù)交稅款是在當(dāng)月開票之前就交,這樣機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)才能扣除
如果去異地操作是可以的,都是當(dāng)月去了就交了。我現(xiàn)在是網(wǎng)上申報(bào),結(jié)果他扣不了稅金,現(xiàn)在遇到這種情況如何是好?
你好 這情況只有問(wèn)項(xiàng)目所在地稅局 別人都說(shuō)了不算?