你好 19年做了費(fèi)用 19年匯算清繳就得調(diào)增 20年不處理
請問老師,我發(fā)現(xiàn)2019年所得稅匯算清繳調(diào)增了一筆計提未支付的費(fèi)用,5萬元。今年支付了,請問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費(fèi)用
請問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計提未支付費(fèi)用(無發(fā)票)5萬元,請問20年已經(jīng)支付,請問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報還是直接調(diào)減處理
2020企業(yè)所得稅匯算清繳時將已計提但沒用完的安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)5萬元調(diào)增,2021年計提了10萬安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),但實際使用了15萬元,請問2021年匯算清繳時怎么填報
老師,21年管理費(fèi)用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
請問老師,2022年的企業(yè)年金計提未支付,也沒有取得發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理啦,2023年6月份支付取得發(fā)票了。請問這個23年匯算清繳需要調(diào)減嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
20年支付并取得發(fā)票也不需要調(diào)減嗎
是需要覆蓋申報嗎?
需要去申請專項扣除才可以調(diào)
不明白為什么要申請專項扣除
直接調(diào)減不是更簡單嗎?
你在二零年調(diào)整屬于二零年的成本費(fèi)用,這個應(yīng)該是一九年的。
那我只能覆蓋申報對嗎?
覆蓋申報,我沒看懂這個意思。