同學(xué)你好 今年不需要調(diào)整了
我查看2019年所得稅匯算清繳,有五萬的計(jì)提未支付調(diào)增,請(qǐng)問我需要再2020年所得稅匯算清繳調(diào)減嗎?
請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)2019年所得稅匯算清繳調(diào)增了一筆計(jì)提未支付的費(fèi)用,5萬元。今年支付了,請(qǐng)問今年所得稅匯算清繳清繳怎么處理這筆費(fèi)用
請(qǐng)問老師,19年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增計(jì)提未支付費(fèi)用(無發(fā)票)5萬元,請(qǐng)問20年已經(jīng)支付,請(qǐng)問這5萬元20年所得稅匯算清繳是覆蓋申報(bào)還是直接調(diào)減處理
老師,去年支付一筆費(fèi)用,今年匯算清繳之前取得發(fā)票,怎么記分錄,能抵扣去年所得稅
1.去年1筆應(yīng)付職工薪酬工資在今年匯算清繳時(shí)未支付,做了納稅調(diào)增,請(qǐng)問做完之后,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 2.現(xiàn)在支付了那筆貨款,應(yīng)該怎么做分錄 3.需不需要調(diào)整今年做的所屬期為去年的企業(yè)所得稅匯算清繳表
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
為什么不調(diào)整了呢。去年放到管理費(fèi)用,就是因?yàn)闆]有取得發(fā)票調(diào)增了。相當(dāng)于去年費(fèi)用減少,收入增加,我多交了稅。
去年沒有取得發(fā)票沒有支付,我今年取得發(fā)票并且支付,為什么不能調(diào)減
今年取得發(fā)票并且支付了 按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 所屬期是去年 所以今年不可以扣除
所得稅匯算清繳要覆蓋申報(bào)嗎?
就是不調(diào)整去年的 那一筆 按照當(dāng)年正常發(fā)生的申報(bào)
也就是說去年調(diào)增的這部分無需調(diào)增
去年調(diào)增的這部分無需調(diào)增 是的