你好,做內(nèi)帳需要提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)的
你好老師我想問(wèn)一下什么時(shí)候做會(huì)計(jì)分錄時(shí)要用到應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我想問(wèn)一下,出納在登記現(xiàn)金或者銀行存款日記賬的時(shí)候只需要輸入借或者貸庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款是吧,相對(duì)應(yīng)的科目由對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)來(lái)做是嗎?
你好老師,想問(wèn)下做內(nèi)帳需要提現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?進(jìn)貨時(shí)候,或者銷(xiāo)售時(shí)候????
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候,什么時(shí)間同時(shí)開(kāi)具銷(xiāo)售貨物或者是提供應(yīng)稅勞務(wù)清單,就是不知道什么時(shí)間用這個(gè)
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)下我在內(nèi)賬需要提現(xiàn)稅金嗎?就比如說(shuō)銷(xiāo)售收入和購(gòu)進(jìn)我需要提現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
可以不提現(xiàn)嗎?
你好,根據(jù)現(xiàn)金管理?xiàng)l例,超過(guò)1000的轉(zhuǎn)賬?
根據(jù)規(guī)定還不能建內(nèi)賬呢
你好,很多公司是2套賬的
那內(nèi)賬可以不價(jià)稅分離那么記嗎?
內(nèi)賬可以不價(jià)稅分離,看老板意思
不價(jià)稅分離好記是嗎???
你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
如果哪個(gè)客戶(hù)原來(lái)不要專(zhuān)票,前期我已經(jīng)確認(rèn)收入,后來(lái)又來(lái)要票。我要怎么辦???怎么做內(nèi)帳的賬務(wù)處理
不管要不要票 借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)
我們是商貿(mào)零售業(yè),幾十幾百的個(gè)人買(mǎi)當(dāng)然不要票,這樣也要貸應(yīng)交稅費(fèi)嗎???
是的 銷(xiāo)售收入需要納稅