您好,您這么描述是可以的,畢竟是限額扣除
老師你好,我想問(wèn)一下,營(yíng)業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬(wàn),納稅調(diào)增110萬(wàn), 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬(wàn),那發(fā)生額的百分之六十=39萬(wàn),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬(wàn),那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬(wàn)?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬(wàn) 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬(wàn),她們發(fā)生額的百分之60跟營(yíng)業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬(wàn)嗎?
公司營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn),然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷有10萬(wàn),按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不能超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過(guò)的5萬(wàn)是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
我問(wèn)下所得稅清算業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是按實(shí)際支出的60%計(jì)算的,然后不可以超出營(yíng)業(yè)收入的千分之五
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營(yíng)業(yè)收入是1800萬(wàn)那它的千分之五就是9萬(wàn)我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(wàn)(15萬(wàn)×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
本年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),招待費(fèi)5萬(wàn),業(yè)務(wù)招待費(fèi)最高不能超過(guò)當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入的5%,按照發(fā)生額的60%扣除,那這個(gè)怎么計(jì)算?實(shí)際可以稅前扣除多少
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?