不是這么理解的,如果你發(fā)生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個(gè)來抵扣,哪個(gè)小按照哪個(gè)抵扣。
老師你好,我想問一下,營業(yè)收入8000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)150, 允許抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為.:40萬,納稅調(diào)增110萬, 如果我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)到65萬,那發(fā)生額的百分之六十=39萬,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)增加85萬,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業(yè)所得稅=(110-26)×25%=21萬 調(diào)增后業(yè)務(wù)招待費(fèi)65萬,她們發(fā)生額的百分之60跟營業(yè)收入的千分之五,不是熟低選那個(gè)嗎?那方案二需要調(diào)增的不是26萬嗎?
公司營業(yè)收入1000萬,然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷有10萬,按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不能超過主營業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過的5萬是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
老師,比如我當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是15萬,然后銷售收入是4600萬,那么我是不是15萬年報(bào)中都可以扣除?
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請(qǐng)問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額12萬(12萬×60%=72000)這個(gè)72000可以合理稅前抵扣,納稅調(diào)增12萬一72000=48000
如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)我發(fā)生12萬,納稅調(diào)增得48000?
對(duì)的,是的,是這么做的。