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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(15萬×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?

2023-03-23 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-23 09:58

不是這么理解的,如果你發(fā)生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個(gè)來抵扣,哪個(gè)小按照哪個(gè)抵扣。

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快賬用戶3065 追問 2023-03-23 10:03

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營業(yè)收入是1800萬那它的千分之五就是9萬我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額12萬(12萬×60%=72000)這個(gè)72000可以合理稅前抵扣,納稅調(diào)增12萬一72000=48000

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快賬用戶3065 追問 2023-03-23 10:05

如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)我發(fā)生12萬,納稅調(diào)增得48000?

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齊紅老師 解答 2023-03-23 10:05

對(duì)的,是的,是這么做的。

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不是這么理解的,如果你發(fā)生了12萬的話,12萬乘以60%,按照這個(gè)來抵扣,哪個(gè)小按照哪個(gè)抵扣。
2023-03-23
你好,沒錯(cuò)的,就是你這么理解的
2024-12-31
你好,是的,算清繳時(shí)才調(diào)增 40萬
2020-12-09
同學(xué)你好 孰低原則的意思是60%和5%哪個(gè)低就用哪個(gè)稅前扣除,不是調(diào)增的孰低
2020-09-11
您好,您這么描述是可以的,畢竟是限額扣除
2021-01-24
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