你好 發(fā)票是開的1萬還是9000? 這樣好判斷科目
老師好!我司采購原材料,合同價款合計是10000元,供應(yīng)商優(yōu)惠1000元,我司實際付款9000元,優(yōu)惠的1000元,計入哪個會計科目?這筆業(yè)務(wù)會計分錄怎么做呢?謝謝老師
老師您好,原材料供應(yīng)商給了代金劵1000元,現(xiàn)在我們采購貨款共3000元,用了1000元代金券,實付2000元現(xiàn)金,這個怎么做會計分錄呢
寫會計分錄永和股份有限公司為一般納稅人,2021年3月份該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會計分錄(該公司存貨采用實際成本計價;假定運費不考慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”、“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細科目或項目專欄,其他明細科目不作要求。)6、5月5日,以銀行存款8000元預(yù)付大運公司訂購乙材料款;7、5月8日,購入的甲材料驗收入庫;8、5月10日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料.--批,其中:A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料.10000元,乙材料8000元;B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料9000元,乙材料5000元;車間一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
寫會計分錄永和股份有限公司為--般納稅人,2021年3月份該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會計分錄(該公司存貨采用實際成本計價;假定運費不考慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”、“應(yīng)交稅費”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細科目或項目專欄,其他明細科目不作要求。)6、5月5日,以銀行存款8000元預(yù)付大運公司訂購乙材料款;7、5月8日,購入的甲材料驗收入庫;8、5月10日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料.--批,其中:A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料.10000元,乙材料8000元;B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料9000元,乙材料5000元;車間一般耗用甲材料2000元,乙材料1000元;
某公司為增值稅一般納稅人,原材料采用計劃成本核算,發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:1、某月初,原材料計劃成本250000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10000元;2、5日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的原材料價款258000元,增值稅額33540元。外地運費9000元,增值稅額810元。有關(guān)款項已通過銀行存款支付;3、上述材料計劃成本240000元,已驗收入庫;4、25日購入材料一批,材料已運到,并驗收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計劃成本83000元;5、本月領(lǐng)用材料計劃成本共計276000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223000元,車間管理部門領(lǐng)用35000元,廠部管理部門領(lǐng)用8000元,在建工程領(lǐng)用10000元。[要求]1、計算公司當月原材料的材料成本差異;2、計算公司當月領(lǐng)用材料應(yīng)分攤的材料成本差異;3、編制有關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。謝謝老師,請給一個詳細步驟。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
發(fā)票開9000元
你好 那你就按9000元來做賬? ?借原材料 9000貸銀行存款9000
老師好!合同價款合計是10000元,不管,就視同合同價款是9000元對嗎?
?你好? 是的。 合同里面記得注明清楚 是優(yōu)惠了1000元 。 原價是 10000元。 這樣才能以折扣后的金額來做成本