你好 具體的那個(gè)業(yè)務(wù)的差額
老師:我在差額征稅申報(bào),就是我想問(wèn)下,就是減少增值稅,是不是開發(fā)票時(shí)就直接可以減掉一部分
老師我再問(wèn)一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進(jìn)來(lái),那我算進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候是不是就直接減去進(jìn)項(xiàng)的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進(jìn)的
2021年的損益類的科目明細(xì)用錯(cuò)了,我可以直接在匯算清繳調(diào)增調(diào)減嗎?就是本來(lái)是社保的,我做到了工資里了,導(dǎo)致工資和申報(bào)的工資不一致,社保就少了公司的那部分,我就想直接工資調(diào)增,社保那部分調(diào)減,這樣可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下差額征稅,系統(tǒng)沒(méi)有開差額征稅的發(fā)票,是不是在申報(bào)的時(shí)候,不能做分包抵減?
老師,請(qǐng)問(wèn)下去年一筆無(wú)票收入已經(jīng)申報(bào)了增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票, 申報(bào)增值稅時(shí)候減掉這筆金額,但是無(wú)法申報(bào) 所以就打算不減掉,多申報(bào)一筆,請(qǐng)問(wèn)這筆賬要怎么做賬寫憑證
老師好!請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)客戶吃飯的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是地?cái)偝院鹊臎](méi)有發(fā)票,這個(gè)要怎么入帳?找其他發(fā)票充可以嗎
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)自己種植水稻,然后加工成大米出售,增值稅企業(yè)所得稅適用免稅政策嗎
老師,勞務(wù)公司是純勞務(wù)的是不是只能收普票?
計(jì)提增值稅附加稅用什么作為附件?
老師,給客戶的賠償金,怎么做賬
老師,修建房屋群眾義務(wù)出工人員工資,計(jì)入固定資產(chǎn)中,那這個(gè)直接記捐贈(zèng)收入嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下辦公室空調(diào)溫度,一個(gè)怕冷一個(gè)熱,兩個(gè)人都要對(duì)方遷就自己,怎么辦?
老師,個(gè)體戶季度不超30萬(wàn),不用交增值稅和附加稅,要經(jīng)營(yíng)所得稅嗎?
房地產(chǎn)一級(jí)開發(fā)的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年購(gòu)買了手機(jī),當(dāng)時(shí)做的借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款,后面待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了這部分進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在跨年需要沖銷掉固定資產(chǎn),說(shuō)是個(gè)人消費(fèi),應(yīng)該怎么做賬呢?
比如我們是中介,介紹一個(gè)人到另一個(gè)單位上班,對(duì)方把錢給我們,我們來(lái)給工人發(fā)工資,這筆錢有我們的服務(wù)費(fèi)和工人工資組成,但是里面大半是工資,我們給對(duì)方出具發(fā)票是所有金額,
你好 對(duì)的,是這么做的。