你好 對的 是這么做的
老師我再問一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進來,那我算進項發(fā)票的時候是不是就直接減去進項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進的
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發(fā)票進項進來,這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們?nèi)绻羞M項稅額3000元,開票都是13%,那我們開票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負來交增值稅,那我們進項3000的情況下,是可以開多少票呢
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋恚_了進項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進項要怎么樣處理呢?
老師請問我們是一般納稅人,開出去的都是增值稅普通發(fā)票,那開進來的專票同樣可以抵扣哈。假如我開50萬,稅額是2000元,我有一張進項票專票稅額是1500元,那我交稅就是500元哈
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務,對方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務服務費,稅點6%,請問這個類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個點的費用,我應該按照哪個數(shù)算它這一個點的費用
房開企業(yè)收到的代收費用,如果是與房價一并收取的,可以作為扣除項目金額進行扣除,但不得作為加計20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費用扣除的計算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺上走的發(fā)貨,空運,阿里提供不了提單,只有一個面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉賬支票轉給個人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
本月申請了截止8月的留抵退稅,這個需要做什么賬務處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來玉米,烘干賣,比如進來原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負數(shù),還是填貸方?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 現(xiàn)在確定進項稅一張發(fā)票19000進項發(fā)票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點是嗎?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應該寫的是銷項。
現(xiàn)在確定進項稅一張發(fā)票19000進項發(fā)票就是再減去19000*0.09 進項,如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。