你好 對的 是這么做的
老師我再問一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進來,那我算進項發(fā)票的時候是不是就直接減去進項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進的
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進賬,再就是再有進賬發(fā)票進項進來,這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們?nèi)绻羞M項稅額3000元,開票都是13%,那我們開票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負(fù)來交增值稅,那我們進項3000的情況下,是可以開多少票呢
老師,我第一次做增值稅進項抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因為這個月開的進項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進項可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點稅
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋?,開了進項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進項要怎么樣處理呢?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務(wù)報酬所得,且收到個人勞務(wù)費發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 現(xiàn)在確定進項稅一張發(fā)票19000進項發(fā)票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點是嗎?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應(yīng)該寫的是銷項。
現(xiàn)在確定進項稅一張發(fā)票19000進項發(fā)票就是再減去19000*0.09 進項,如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。