借其他應付款 貸固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項轉出 然后折舊借累計折舊貸利潤分配未分配利潤
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務,用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結轉分錄是 借 應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結轉分錄怎么寫?謝謝
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
老師,您好。我有個會計實務問題,可以向您請教嗎? 是這樣的,去年我公司七月,做了一筆分錄, 借:主營業(yè)務成本 應交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應付賬款 當時做的時候,貸抵扣進項稅少做了一分錢,主營業(yè)務成本多了一分錢?,F(xiàn)在查到,21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話,怎么調整這個差額呢?
老師,公司3月份買了一張車,當月入賬,借:固定資產(chǎn)應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款 應付賬款 對方4月份開具發(fā)票,5月份會計才收到發(fā)票入賬,才進行抵扣,現(xiàn)在收到這張發(fā)票進項稅怎么入賬?????
發(fā)現(xiàn)24年的成本結轉多,目前應該怎么處理?
老師,請問建筑勞務公司可以跟個人簽合同嗎?勞務公司收到的款可以轉給包工頭個人賬戶嗎?
一項200多萬的消防工程,開材料成本發(fā)票,最多可以開這項總款的百分比是多少是合理的。
老師,公積金的自動繳費的時候錢不夠,后來補上了是需要手動繳費嗎?手動繳費不需要U盾吧?
請樸老師解答,老師,請問下541題怎么做
你好老師 貨車保險費計入什么科目
公司新來的員工,試用期不交社??梢悦?/p>
各位老師好,我們公司有一個一人有限公司,由員工擔任法人和自然人股東,現(xiàn)在換另一名員工擔任新股東和法人,股權全部轉讓,新老股東各自繳納的印花稅可以入公司賬么?
老師,請教下,開專票給采購方,采購方提供的地址和營業(yè)執(zhí)照的上的不一致,提醒了,對方要按他提供的地址填寫(和營業(yè)執(zhí)照不一致),可以嗎
老師,公積金要是遲了一個月沒交,后面可以補上嗎?會有滯納金嗎?