你好,對方收回之后沒給你們開具負數(shù)發(fā)票嗎??
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發(fā)票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應該先沖以前年度成本用以前年度損益調整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,我們公司收到了去年的企業(yè)所得稅退稅,應該怎么做賬呢?我做的是 借:銀行存款,貸:以前年度損益調整 然后,借:以前年度損益調整 貸:利潤分配~未分配利潤,這樣這筆錢又加到今年的利潤里來算今年的所得稅了,這樣做對嗎?
老師您好,我公司收到去年的一張認證過的服務發(fā)票,對方收回了,我分錄應該是以前年度損益調整嗎?另外我憑證后要付什么呢
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當時做的分錄借:銀行存款,貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調整,貸應付賬款負數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整么?
老師,您好,我公司2020年7月到2021年6月的租賃費去年已經(jīng)支付,少支付了一萬,和對方欠我公司的費用抵消了,去年沒有開發(fā)票,今年才開上發(fā)票,我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費調整了,我現(xiàn)在應該怎么記賬,要做以前年度損益調整嗎?發(fā)票金額是10萬多一年
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進項稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
沒有,所以我怎么做呢
你好,這種情況應當開具負數(shù)發(fā)票,然后做之前購進的相反分錄?
服務發(fā)票,管理費用的不是以前年度損益調整嗎
你好,負數(shù)發(fā)票是現(xiàn)在開具(分錄也是現(xiàn)在做),不需要通過以前年度損益調整科目核算。
明白了,那您說如果是我去年12月開具的銷售票,今年1月作廢就是用以前年度損益調整來做是嗎
你好,去年12月開具的銷售票,今年1月份無法作廢。 只能紅沖,紅沖也是正常做收入的相反分錄,而不需要通過以前年度損益調整科目來核算。
老師,這您看以哪位老師的回答為準呢?
你好,我堅持我的回答
老師,我想您那能不能統(tǒng)一一下,給我個最終回復
你好,去年12月開具的銷售票,今年1月份無法作廢。 只能紅沖,紅沖也是正常做收入的相反分錄,而不需要通過以前年度損益調整科目來核算。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
我的疑問是之前問咱們會計學堂老師他的回復和您不一樣,我不知以哪個為準,截圖您看見了,我想明確一下這個怎么做
你好,今年開具負數(shù)發(fā)票沖銷收入的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 不需要通過以前年度損益調整科目來核算
知道了,謝謝您
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝