同學(xué),你好,直接放到12月
請(qǐng)問(wèn),員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),還沒(méi)報(bào)銷,這一般是放在11月申報(bào)時(shí)填寫這280的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減呢還是放在下月12月份她報(bào)銷后再申報(bào)這280的抵減呢?
請(qǐng)問(wèn),員工11月27日用自己錢墊付280元增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),還沒(méi)報(bào)銷,這一般是放在11月申報(bào)時(shí)填寫這280的技術(shù)服務(wù)費(fèi)抵減呢還是放在下月12月份她報(bào)銷后再申報(bào)這280的抵減呢?
比如業(yè)務(wù)員報(bào)銷2000元,發(fā)票開票的時(shí)間是2020.10,然后12月份才拿回來(lái)報(bào)銷同時(shí)也是12月付給業(yè)務(wù)員款,那這筆費(fèi)用是放在12月份嗎?還是放在10月份呢
12月收到業(yè)務(wù)員拿回來(lái)報(bào)銷11月開的發(fā)票,這算是11月的費(fèi)用還是12月的費(fèi)用,報(bào)銷單上填的日期應(yīng)該是填報(bào)的日期12月份的還是發(fā)票的日期11月份?
去年11月業(yè)務(wù)員報(bào)2張機(jī)票3000元,其中有1500是他自己,另一張是客戶的放在招待費(fèi)1500,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)提出不報(bào)客戶的,只報(bào)業(yè)務(wù)員自己的。那業(yè)務(wù)員就得還回這1500元,業(yè)務(wù)員提出他回程的機(jī)票也是要報(bào)的能不能用1月份回程機(jī)票來(lái)抵,請(qǐng)問(wèn)如何調(diào)帳。12月還沒(méi)有封帳。
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅