同學(xué),你好,去銀行打就可以的。 如果開通銀行的還是能打的。 一般每個(gè)月底去打一下就行地,如果有未達(dá)的,按銀行的調(diào)賬就行了,做到賬里,如果可以次月做的也行。不存在分錄的問題,就是沒有做補(bǔ)上
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實(shí)際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個(gè)賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個(gè)二級明細(xì):銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個(gè)二級明細(xì)科目:銀行存款1.從我做賬時(shí)我就把銀行的進(jìn)和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個(gè)月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
請問老師,1銀行對賬單和銀行日記賬對賬,如果沒有開通網(wǎng)銀對賬功能,去銀行打印出來明細(xì)單對賬可以嗎?2如果開通了還能紙質(zhì)對賬嗎?3每月底去銀行對賬那個(gè)是和這個(gè)一樣嗎?4如果有未達(dá)賬項(xiàng)怎么做賬?分錄怎么寫?
師您好,請教下公司只有一個(gè)銀行對賬單,其他材料沒有的話,如何通過對賬單做賬 銀行對賬單 有個(gè)公司兩年前就想注銷了 但是自14年之后就沒有再做賬了,一直都是零申報(bào),稅局要我們塡報(bào)18、19、20年3年的財(cái)報(bào) 公司能提供的就是截止到17年底的對賬單 其他都沒有17年之后就沒有任何進(jìn)賬出賬 如果可以通過銀行對賬單的摘要、借貸方金額及收付款單位全稱去做賬的。 那應(yīng)該怎么做
老師,我公司ETC 收費(fèi)單我打印出來可能是幾個(gè)的收費(fèi)票據(jù),但是當(dāng)月明細(xì)是和打印出的費(fèi)用有差異,如果按票額做賬,銀行對不上,如果按銀行做賬,票據(jù)對上不,應(yīng)該怎么調(diào)
去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上,漏記了利息費(fèi)用的銀行回單,審計(jì)那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個(gè)調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個(gè)又怎么調(diào)呢?
為什么選未交而不選應(yīng)交……有什么區(qū)別?什么情況下用應(yīng)交?
請問一下我今年出口收入里面有一筆出口報(bào)關(guān)單hs編碼是0稅率,所以這筆出口收入開了13點(diǎn)普票,那我填寫企業(yè)所得稅的時(shí)候自營出口收入里面需不需要填寫我這筆出口按內(nèi)銷征稅的收入
印花稅只是按不含稅的開票金額交的,有問題么
個(gè)體戶核定征收沒有備案會(huì)計(jì)制度需要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好 ,在小規(guī)模納稅人季報(bào),在填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤表的,本期金額和上期金額分別怎么取值???
裝修公司,小規(guī)模,業(yè)務(wù)員提成,是不是可以單獨(dú)弄一個(gè)表格,不要做到工資里,這個(gè)提成是不是計(jì)入銷售費(fèi)用就行,老師們
請問生產(chǎn)領(lǐng)用材料必須和結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本金額一致嗎?
老師,五月份我有個(gè)5500的電動(dòng)車,內(nèi)賬入固定資產(chǎn)了,外賬做管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要內(nèi)外一套賬如果直接調(diào)整五月內(nèi)賬,后面的成本核算就都跟著變了,我該怎么調(diào)賬?
小規(guī)模公司,出售自己的固定資產(chǎn),申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),是填寫7.8行,還是直接填寫1.3行
公司付糾紛款怎么交稅
1.12有流水,做了賬,但是月底對賬單沒有這筆單,是要把原來做的賬刪除嗎?然后下個(gè)月來了,是繼續(xù)做到上個(gè)月1.12這一天,還是哪天收到做到哪天?那不是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
不用的,知道差到哪兒就行了。一般不可能你先做賬,后進(jìn)銀行的,一定是進(jìn)了銀行才會(huì)做賬的。
是有流水了就計(jì)入當(dāng)期分錄,然后等那筆流水有了就行嗎?是一般情況下都是月底拿了對賬單,才做分錄嗎?
同學(xué),你好,應(yīng)該是實(shí)際發(fā)生就要做,對賬單就是個(gè)輔助的功能