您好,實(shí)際開工日期竣工日期按實(shí)際填寫 補(bǔ)充的合同可以寫簽訂的日期
我今年簽了一個工程合同,合同期是今年完工,工程結(jié)算明年才出,對方公司打算明年一次性讓我們開票,前提是,今年我們是核定征收,明年改為查賬征收,如果明年開票,我今年所發(fā)生的成本可以用與明年的查賬征收里面嗎?開的票可以抵扣嗎?
老師,小規(guī)模納稅人去年工程簽的合同,可是沒開票,對方今年給開票,今年疫情減稅。還能按去年簽的合同開票嗎?
老師,我們有一個工程簽的是建筑施工合同,結(jié)果最后都是跟人家開的銷售發(fā)票。這個沒關(guān)系嗎?還有,去年簽訂的合同,工程也都結(jié)束了,小規(guī)模去年開票稅點(diǎn)是用的3%,但是今年開的票給他們用的1%。這個可以嗎?
單位的工程是去年干的,今天準(zhǔn)備簽合同開票,合同日期寫到今天可以嗎?還是必須寫到去年開工程之前?
去年收的款,但是沒有給客戶開票,之前也沒有簽訂合同,但是今年給他吧票開了,這個合同簽訂日期應(yīng)該寫到什么時候
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
是不是只要不簽到發(fā)票日期之后就可以?有些時候發(fā)票都開出去了,合同還沒簽
簽訂日期可以是現(xiàn)在,因為是補(bǔ)充簽訂 義務(wù)的發(fā)生時間,比如開工日期,這按實(shí)際填寫