你好,用以前年度調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸應(yīng)收賬款,
公司20年銷售了一批商品 共計154萬支給客戶 發(fā)票跟貨款上年一結(jié)清,21年客戶要退回46萬支 這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理
去年銷售了一批商品 今年客戶退貨了 紅字發(fā)票也開了 怎么進行賬務(wù)處理
老師,請教一下,去年給客戶開了一張二十萬的發(fā)票,今年1月份有退貨,退了五千多,客戶要求開紅字發(fā)票,這怎么開啊
甲公司2019年5月20日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元,該批商品成本為182000元。A商品于2019年5月20日發(fā)出,客戶于5月27日付款。該項業(yè)務(wù)屬于在某一時點履行的履約義務(wù)并確認銷售收入。2019年9月16日,該商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。假定不考慮其他因素。請進行相關(guān)賬務(wù)處理。
老師,去年收了款,未開發(fā)票,確認了無票收入,也申報了,今年客戶退款了,怎么賬務(wù)處理呢
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細表可以嗎?不去調(diào)整申報表
那還需要把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去嗎
你好,是的,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,
開的票是負數(shù)發(fā)票 也就是票上是負數(shù),做分錄的時候 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 金額都是填正數(shù)嗎 還有應(yīng)收賬款金額也是正數(shù),對吧
就是做了損益調(diào)整同事 就再做一筆分錄借:利潤分配-未分配利 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎
你好,是的,這些都是沖銷掉分錄,申報時用正負相加,
我以為第一個分錄,因為發(fā)票是負數(shù),我做分錄的時候也只能是負數(shù)
你好,這個是跨年調(diào)整的分錄,
如果是當(dāng)年的 有退貨就是做負數(shù) 對嗎
你好,是的,直接用負數(shù)沖是可以,