久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

去年銷售了一批商品 今年客戶退貨了 紅字發(fā)票也開了 怎么進行賬務(wù)處理

2021-01-20 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-20 16:27

你好,用以前年度調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸應(yīng)收賬款,

頭像
快賬用戶8054 追問 2021-01-20 16:30

那還需要把以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 16:31

你好,是的,最后要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,

頭像
快賬用戶8054 追問 2021-01-20 16:32

開的票是負數(shù)發(fā)票 也就是票上是負數(shù),做分錄的時候 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 金額都是填正數(shù)嗎 還有應(yīng)收賬款金額也是正數(shù),對吧

頭像
快賬用戶8054 追問 2021-01-20 16:34

就是做了損益調(diào)整同事 就再做一筆分錄借:利潤分配-未分配利 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 16:34

你好,是的,這些都是沖銷掉分錄,申報時用正負相加,

頭像
快賬用戶8054 追問 2021-01-20 16:43

我以為第一個分錄,因為發(fā)票是負數(shù),我做分錄的時候也只能是負數(shù)

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 16:46

你好,這個是跨年調(diào)整的分錄,

頭像
快賬用戶8054 追問 2021-01-20 16:50

如果是當(dāng)年的 有退貨就是做負數(shù) 對嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-20 16:56

你好,是的,直接用負數(shù)沖是可以,

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,用以前年度調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)貸應(yīng)收賬款,
2021-01-20
?你好? ? 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本? ?沖收入:借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款??
2021-01-05
您好,對稅務(wù)沒有影響的,紅沖賬務(wù)就是按紅字和重新開的藍字發(fā)票做2個(一正一負)憑證分錄
2023-07-31
去年 12 月銷售產(chǎn)品并結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年 1 月紅沖發(fā)票,需要進行以下賬務(wù)處理: 沖銷收入 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等,紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 如果是小規(guī)模納稅人,則貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅”(紅字)。 沖銷成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 調(diào)整所得稅費用(如涉及) 如果去年的企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,且該筆銷售對利潤有影響,導(dǎo)致多交了企業(yè)所得稅,需要調(diào)整所得稅費用。 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 —— 調(diào)整所得稅費用 同時,將 “以前年度損益調(diào)整 —— 調(diào)整所得稅費用” 科目余額轉(zhuǎn)入 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目。 調(diào)整盈余公積(如涉及) 如果調(diào)整了 “利潤分配 —— 未分配利潤” 科目,還需要相應(yīng)調(diào)整盈余公積。假設(shè)盈余公積計提比例為 10%。 借:盈余公積 —— 法定盈余公積(紅字) 貸:利潤分配 —— 未分配利潤(紅字)
2025-03-27
你好,借應(yīng)收賬款負數(shù)9萬 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 然后再做你開發(fā)票的借應(yīng)收賬款8萬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。
2022-06-13
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×