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公司20年銷售了一批商品 共計154萬支給客戶 發(fā)票跟貨款上年一結(jié)清,21年客戶要退回46萬支 這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理

2021-01-05 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-05 11:33

?你好? ? 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本? ?沖收入:借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款??

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快賬用戶5348 追問 2021-01-05 11:40

不用做到利潤分配未分配年潤嗎 這是影響到了20年的所得稅吧 匯算的時候怎么處理 增值稅的話就是抵減21年的了吧

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齊紅老師 解答 2021-01-05 11:47

你好? ?先走以前年度損益調(diào)整調(diào)整后。 到時有余額 把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)到未分配利潤去。? ?

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快賬用戶5348 追問 2021-01-05 13:32

那2020所得稅匯算清繳會把這部份減掉,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:35

?你好? 是的 實際就是你收入是減少了。 你之前多繳納了增值稅和其他稅費 現(xiàn)在就得減去調(diào)整的?

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快賬用戶5348 追問 2021-01-05 13:38

老師  具體怎么調(diào)呢,

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齊紅老師 解答 2021-01-05 13:43

你好到時填寫納稅調(diào)整表來調(diào)整 。 要看你到時匯算21年做2020年企業(yè)所得稅匯算的時候在處理 申請調(diào)減就行了。?

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?你好? ? 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本? ?沖收入:借以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款??
2021-01-05
你好 2019年5月20日銷售 借:應(yīng)收賬款350000%2B45500?,貸:主營業(yè)務(wù)收入350000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500 借:主營業(yè)務(wù)成本 182000?,?貸:庫存商品182000 借:銀行存款?350000%2B45500,貸:應(yīng)收賬款?350000%2B45500 銷售退回 借:主營業(yè)務(wù)收入350000?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45500,貸:銀行存款350000%2B45500 借:庫存商品182000,貸:主營業(yè)務(wù)成本?182000?
2021-12-29
你好 銷售的時候 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-20
同學(xué),你好 1.銷售時(你的數(shù)據(jù)不正確,售價10000稅額6500?) 借應(yīng)收賬款16500 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6500 借主營業(yè)務(wù)成本50000 貸庫存商品5000 2.收到貨款時 借銀行存款16500 貸應(yīng)收賬款16500
2020-12-17
學(xué)員你好,分錄如下 借*銀行存款350000+45500=395500 貸*主營業(yè)務(wù)收入350000應(yīng)交稅費45500 借*主營業(yè)務(wù)成本182000貸*庫存商品182000
2022-11-24
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