同學(xué)你好,需要納稅調(diào)增5萬(wàn)
老師,我2020年暫估費(fèi)用15萬(wàn),匯算清繳前只給了10萬(wàn)的發(fā)票,,,怎么處理,老師
老師,我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬(wàn),匯算清繳前只能取得5萬(wàn)元發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我的賬務(wù)如何處理,匯算清繳申報(bào)如何填寫(xiě)呢?
老師,22年12月暫估了10萬(wàn)成本,23年4月只取得了5萬(wàn)發(fā)票,匯算清繳怎么處理,請(qǐng)寫(xiě)出分錄,謝謝
在做匯算清繳,2022年暫估的費(fèi)用20萬(wàn),匯算清繳前只收到了10萬(wàn)的發(fā)票,那么這10萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,賬怎么處理?匯算清繳表怎么處理?
老師23年暫估10萬(wàn)成本,24年匯算清繳前拿到了25萬(wàn)發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
賬怎么處理
什么時(shí)候到票什么時(shí)候沖暫估,按發(fā)票入賬
就是不給了,老師
直接在2020年按10萬(wàn)暫估,不用匯算清繳調(diào)整了
老師我的意思是,2020年做帳時(shí):借:成本或費(fèi)用15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款~暫估15,給了10萬(wàn)的發(fā)票,做紅字10萬(wàn),那5萬(wàn)怎么處理
直接沖5萬(wàn)的暫估就可以
那不就影響今年的損益了嗎
你如果一套賬的話就沒(méi)啥好辦法了